...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ОКСАНА 19.03.2009 14:32:18
такой вопрос: работаем по оплате. Начисляю НДС 60 дней. Есть накл на отгрузку старше 60 дней, которые не закрыты оплатой. В этом месяце поступила оплата. Могу ли я закрыть те ТН, по которым в тек.месяце наступает 60 дней, а не более старые?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Мусик 20.03.2009 10:35:31
Почему я уменьшаю? Мне поступило в январе например 655, я и ставлю Дт 62-1 Кт 90-1 655, а дальше Дт 90-3/68 100, одновременно 97/68 100 красным сторно, потому что в ноябре 97/68 100 было сделано черным.
Беларусь
"Анонимно" 20.03.2009 10:28:10
Мусик 20.03.2009 9:29:36

В расчете НДС выручка с уплаченным в прошлом году ндс 60 дней в январе не включается. Например в ноябре НДС 60 дней 100 с выручки 655 рублей. Когда в январе поступила выручка то вы на эти суммы уменьшаете оборот по НДС за январь
Беларусь
Мусик 20.03.2009 9:29:36
Я не совсем поняла Анонимно. В прошлом году по ТТН наступило 60 дней, я сделала по начислению НДС проводку 97/68. В январе поступили деньги, делаю проводки Дт 90-3/68, одновременно 97/68 красным сторно. Все правильно.
Беларусь
"Анонимно" 20.03.2009 9:16:25
Мусик-ЛС 20.03.2009 8:56:33
А если это НДС прошлого года тогда как будете делать? Проводка именно 90-97 и выручка по ней не включается в расчет НДС
Беларусь
Мусик-ЛС 20.03.2009 8:56:33
Это у вас по вашей методологии учета относится в дебет 90, а у меня по моей методологии 97/68 красныс сторно. Суть одна и таже. И не нужно быть такими категоричными.
Беларусь
ЛС 20.03.2009 8:22:57
По старой накладной вы начислили НДС, а когда деньги придут НДС начислится уже из выручки, а тот, что был на 97 счете сторнируется. Нет разницы.
________________
Не сторнируется! А относится в дебет 90.
Беларусь
"Анонимно" 19.03.2009 21:57:36
Так дело не в том, как Вам нравится, а в том что так и положено. Должна соблюдаться хронология
Беларусь
ОКСАНА 19.03.2009 15:00:29
да, Мусик, Вы правы, я сама себе голову задурила :)
Беларусь
Мусик 19.03.2009 14:47:40
По старой накладной вы начислили НДС, а когда деньги придут НДС начислится уже из выручки, а тот, что был на 97 счете сторнируется. Нет разницы.
Беларусь
ОКСАНА 19.03.2009 14:42:15
мне кажется, точ так придется меньше нДС платить. Или я обсчиталась?
Беларусь
Мусик 19.03.2009 14:39:27
Программа 1С настроена так, что закрываются наиболее старые накладные. И какая вам разница, что вы хотите закрыть новые?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru