| |
|
|
| |
|
|
ОКСАНА
19.03.2009 14:32:18
|
 |
 |
такой вопрос: работаем по оплате. Начисляю НДС 60 дней. Есть накл на отгрузку старше 60 дней, которые не закрыты оплатой. В этом месяце поступила оплата. Могу ли я закрыть те ТН, по которым в тек.месяце наступает 60 дней, а не более старые?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Мусик
20.03.2009 10:35:31
|
 |
 |
Почему я уменьшаю? Мне поступило в январе например 655, я и ставлю Дт 62-1 Кт 90-1 655, а дальше Дт 90-3/68 100, одновременно 97/68 100 красным сторно, потому что в ноябре 97/68 100 было сделано черным.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.03.2009 10:28:10
|
 |
 |
Мусик 20.03.2009 9:29:36 В расчете НДС выручка с уплаченным в прошлом году ндс 60 дней в январе не включается. Например в ноябре НДС 60 дней 100 с выручки 655 рублей. Когда в январе поступила выручка то вы на эти суммы уменьшаете оборот по НДС за январь
Беларусь
|
 |
 |
Мусик
20.03.2009 9:29:36
|
 |
 |
Я не совсем поняла Анонимно. В прошлом году по ТТН наступило 60 дней, я сделала по начислению НДС проводку 97/68. В январе поступили деньги, делаю проводки Дт 90-3/68, одновременно 97/68 красным сторно. Все правильно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.03.2009 9:16:25
|
 |
 |
Мусик-ЛС 20.03.2009 8:56:33 А если это НДС прошлого года тогда как будете делать? Проводка именно 90-97 и выручка по ней не включается в расчет НДС
Беларусь
|
 |
 |
Мусик-ЛС
20.03.2009 8:56:33
|
 |
 |
Это у вас по вашей методологии учета относится в дебет 90, а у меня по моей методологии 97/68 красныс сторно. Суть одна и таже. И не нужно быть такими категоричными.
Беларусь
|
 |
 |
ЛС
20.03.2009 8:22:57
|
 |
 |
По старой накладной вы начислили НДС, а когда деньги придут НДС начислится уже из выручки, а тот, что был на 97 счете сторнируется. Нет разницы. ________________ Не сторнируется! А относится в дебет 90.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2009 21:57:36
|
 |
 |
Так дело не в том, как Вам нравится, а в том что так и положено. Должна соблюдаться хронология
Беларусь
|
 |
 |
ОКСАНА
19.03.2009 15:00:29
|
 |
 |
да, Мусик, Вы правы, я сама себе голову задурила :)
Беларусь
|
 |
 |
Мусик
19.03.2009 14:47:40
|
 |
 |
По старой накладной вы начислили НДС, а когда деньги придут НДС начислится уже из выручки, а тот, что был на 97 счете сторнируется. Нет разницы.
Беларусь
|
 |
 |
ОКСАНА
19.03.2009 14:42:15
|
 |
 |
мне кажется, точ так придется меньше нДС платить. Или я обсчиталась?
Беларусь
|
 |
 |
Мусик
19.03.2009 14:39:27
|
 |
 |
Программа 1С настроена так, что закрываются наиболее старые накладные. И какая вам разница, что вы хотите закрыть новые?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|