запутался помогите исправляю 2008 год до октября 2008 главную книгу нельзя имзенять (отнесены баланс на лизинг) соответственно исправления декабрем 2008+регистры за соответсвующие месяцы НО с октября по декабрь нужно седлать новую главную книгу - там сбой был и начисления налогов не соответсвтуют декларациям. и как мне склеить не тронутую главную книгу январь-сентябрь+новая главная книга за октябрь-декабрь+исправления регистры декабрем за период январь-сентябрь и еще вопрос если исправляем март2008 (списываем больше материала декабрем 2008 года). на 24% с минусом показываем в табличке налог на прибыль за март 2008 года. а последующие месяцы (апрель-сентябрь) подвержены этому исправлению марта или остаются как прежде, а то исправление учтено в марте регистром и нарастающим итогом декабрем 2008 в бух учете
а допустим то что мы списали декабрем материала как бы за март2008г. а он в марте попал бы на 45 счет и списался только допустим в апреле, то надо ведь разбить это имзменение на март и апрель регистром