| |
|
|
| |
|
|
Сима УСН
23.03.2009 11:24:43
|
 |
 |
Откликнитесь,пожалуйста.Работаем на УСН без НДС с Книгой, выручка по оплате.Висит на конец отчетного периода переплата от покупателя- она включается в налоговую базу?как обойти такие нюансы?Вернуть, а если суммы мелкие-жалко платежки.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Сима
24.03.2009 8:46:48
|
 |
 |
Т.е. по возможности на конец отчетного периода стоит позакрывать предоплаты?
Беларусь
|
 |
 |
Светлана
23.03.2009 19:43:33
|
 |
 |
т.е. база «оплаченное и отгруженное»? __________________ Разумеется. Вопрос считать ли предоплату налогооблагаемой базой или нет решен уже давно. МНС давала разъяснения, да в нормативке это закреплено. Другое дело что акты сверок надо делать хотя бы раз в год, но возвращать три копейки или учесть при последующих расчетах - это просто обговаривается с контрагентами.
Беларусь
|
 |
 |
Сима
23.03.2009 17:48:07
|
 |
 |
т.е. база «оплаченное и отгруженное»?
Беларусь
|
 |
 |
Перепетуя
23.03.2009 17:20:11
|
 |
 |
Переплата не является налогооблагаемой базой! Не надо никаких сверок, и уж тем более возвращать деньги. Отгрузите - тогда и учтете в выручке. Удачи!
Беларусь
|
 |
 |
***
23.03.2009 17:03:32
|
 |
 |
Лучше, конечно, не полениться, составить акт сверки и отдать излишне оплаченное.
Беларусь
|
 |
 |
Сима
23.03.2009 16:48:37
|
 |
 |
ну, товарищи бухи, где же вы?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|