поянсите у нас распределение НДС по освобождению правильно ли я делаю распределяется только НДС по ТМЦ по ОС если остается к уплате - целиком зачетается и он в распределении не учавствует но в программу ведь вносится и в нарастающем есть нет ли здесь конфликта и еще у меня получается в одном месяце сторно на зачет и к уплате в программе больше чем начилсенно в этот месяц (по реализации) такое может быть?