 |
опытные,проверьте, пожалуйста, первый раз делаю: с 2009 перешли на метод по отгрузке, 31.03.2009 должна включить в выручку марта задолженность по отгруженной но не оплаченной продукции за 2008 г. проводки: Дт 62 Кт 90.1 сумма недоплаченная по накладной Дт 90.2 Кт 45.4 себестоимость Дт 90.3 Кт 97 оставшийся НДС. Когда должник будет перечислять деньги сделаю проводку Дт 51 Кт 62.1. верно?
Беларусь
|
 |