| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
06.04.2009 14:11:34
|
 |
 |
подскажите, что мне делать, предыдущий бухгалтер, не проводила акты выпю работ с августа, и баланс фирма тоже еще не садавала, а в налоговую в сент-дек. носила отчеты такие же как за сент. Какой датой провести все эти акты (затраты у них огромные, убыток без этих актов большой)?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
06.04.2009 14:28:56
|
 |
 |
да просто попросили баланс сделать, они его не сдавали даже...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2009 14:27:33
|
 |
 |
а там еще такой нюансик: затраты собирались на 44 сч. но распр. пропорц. 45 сч., а т.к. ни отгрузок , ни оплат в сент-дек. не производилось, то как я понимаю, я на 44 сч. отношу, а на налогооблагаемую прибыль это не влияет?
Беларусь
|
 |
 |
Gala
06.04.2009 14:27:31
|
 |
 |
А вы бухом туда устроились? Смелая, однако. Пусть директор принимает решение как делать восстановление бух.учета. Желательно привлечь специализированную компанию. А то вы сейчас посоветовавшись с нами сделаете учет, потом выяснится что все не так и не здесь и будете вы отвечать, а не директор с предыдущим бухгалтером. В любом случае надо посчитать за предыдущий год праввильно. Если есть возможность- то декабрем. Ну и дальше, если в ИМНС надо было сдавать отчет, то поинтересуйтесь у них- примут ли. Боюсь, что уточненные декларации (к балансу )уже поздно. Придется отражать в этом году в соответствии с сегодняшними требованиями.
Беларусь
|
 |
 |
Таиса
06.04.2009 14:25:58
|
 |
 |
Если убыток прошлого года очень большой и не хотите увеличивать (как я поняла акты Вы имели в виду по затратам своим, а не по выручке)- тогда проведите их в этом году как «Расходы прошлых лет» за счет прибыли.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2009 14:23:47
|
 |
 |
Декабрем. Несете уточненные вместе с балансом если денег заплатить налоги до этого светлого момента хватит.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|