Подскажите, как быть. Мы заключили договор кромиссии с ИП-шником. В договоре указана сумма комиссионного вознаграждения с ндс (18%). А ИП-шник работает без НДС и поэтому с/ф по НДС он нам не выпишет. В отчете комиссионера он НДС выделил (от комиссионного вознаграждения). Что мне делать с этим НДС? Могу ли я отнести на 44 счет комиссионное вознаграждение вместе С НДС? Или этот НДС останется висеть на 18 счете?