ПОМОГИТЕ! Нужна консультация! Товар ввозится из Китая для последующей реализации за пределы РБ. 41-60 1000 т.р. - контрактная стоимость 41-76 180 т.р. - тамож.пошлина и сбор ввозной НДС 190 т.р. Наша цена реализации: 1000+180+(1000+180)*30%=1534 т.р. Отгружаем в РФ со ставкой НДС 0%. Вопросы: 1) применима ли ставка НДС 0% при получении в срок необходимых доков? 2) Куда деть входной НДС???? Имеем ли право принять его к вычету? Допустим, раздельный учет будем вести (только как - тоже подскажите)? Срочно надо, а времени и возможности копаться в нормативке нет.
ИМХО. Товар третьих стран не подпадают под действие соглашения по НДС между РФ и РБ. так что никакой нулевой ндс, ваш потребитель затребует у вас СТ-1 и все.... заплатите и вы и он, еще у него (покупателя РФ)сразу будут проблемы с таможней и непонятки с налоговой. такие вещи возятся через СВХ, по прибытии на место - на ПТО и покупатель перерастамаживает его - так понятнее?
Беларусь
"Анонимно"22.05.2009 13:34:21
НДС 0% - при экспорте товаров всегда. Цены на экспорт - любые. НДС, уплаченный при растаможке - к вычету в обычном порядке.