Будьте так добры, кому не сложно. Объясните: нужно продать мебель. Числится на 10.09 по первоначальной стоимости.При передаче в эксп.начислен 50% износ. на счет 10.13. В 1С7 при оформлении ТН машина списывает всю первоначальную стоимость с 10.09 на 91.02, а начисленный износ на 10.13. так и остается? Как правильно его закрыть и на какие счета? Если можно - подробно проводки. СПАСИБО
в Д91.2 должна списываться остаточная стоимость, ко торая обычно и висит на том же счете 10.09. проводки д51/62 идр К 91 стоимость реализации Д91- К 10.09 остат стоимость , Д91 -К68 НДС начислен. а затем на сч.99 тк. у вас износ числится на сч10.13, то можно рекомендовать сначала списать Д10.13 -к10.09 ну ит.д, или Д91-К10.13- сторно износ Д91-к10.09 вся стоимость , ну и т.д.