| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
10.06.2009 14:29:41
|
 |
 |
В мае не было реализации, но был входящий НДС, если мы вычеты добавим в строку 15, то соответственно строка 17 получится с минусом. Как в таком случае правильно заполнить декларацию по НДС?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
10.06.2009 16:32:27
|
 |
 |
«Анонимно» 10.06.2009 16:28:53 Постоянно сдаю, вычеты больше (НДС таможенный)именно с минусом и заворачивали.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.06.2009 16:28:53
|
 |
 |
«Анонимно» 10.06.2009 16:25:12 Все последний раз - затем что у вас в прошлом месяце было начислено 20 а в этом их надо снять что бы получилось 0. к тамуже в справочной вычетов может быть и больше чем в гр. 1. Если не согласны сходите сдайте декларацию там вам усе разъяснят
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.06.2009 16:25:12
|
 |
 |
А зачем в гр. 17 с минусом, в ней тоже пусто. В справочной будет стоять в гр. 1 ваши 120.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.06.2009 16:18:14
|
 |
 |
Да вроде ж на пальцах объяснил. Вычеты в пределах начисленного НДС с начала года.Еслиб была 0 ставка то бюджет еще и должен был бы т.е. вычетов было б больше чем начисленного ндс
Беларусь
|
 |
 |
Все еще сомневающийся тормоз
10.06.2009 16:14:18
|
 |
 |
Ни 0%, 10% ставки у нас нет, и ликвидации тоже нет, тогда 0 или все равно с минусом???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.06.2009 15:44:14
|
 |
 |
Спасибо за терпенее к тормозам:)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.06.2009 15:22:04
|
 |
 |
наверно всетаки трэба на примере. Кали у прошлам месяце было начислено 100 вычетов 80 то в ентом месяце у вас будет гр.1= 100 гр.15=100, гр.16= пусто, гр. 17= -20 Так понятней?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.06.2009 15:19:11
|
 |
 |
«Анонимно» 10.06.2009 15:14:44 нешта сення много тормозов. У вас будет в стр.16 = пусто а в стр. 17= с минусом
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.06.2009 15:14:44
|
 |
 |
как же за месяц будет сумма с минусом, если начисленный ндс будет равен вычетам???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.06.2009 14:58:52
|
 |
 |
вычеты по ндс берутся в пределах начисленного НДС . Если у вас в предыдущей декларации начисленный НДС был больше вычетов то в теперешней вы можете на сумму этой разницы взять вычеты и соответственно у вас будет начисленный ндс и вычеты равны а в графе НДС за месяц будет сумма с минусом
Беларусь
|
 |
 |
SvetK
10.06.2009 14:52:21
|
 |
 |
Если правильно, то надо повторить декларацию предыд.м-ца, т.к. нет реализации, то в зачет ничего невозьмешь.(если нет 0%, 10% ставки и ,кажется, ликвидации).
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|