| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
12.06.2009 10:50:32
|
 |
 |
Люди помогите, плиз! Выручки в этом году нет, в прошлом была, деят-ть типа есть. Купили валюту, получили товар, но ещё не продали.Куча расходов - по покупке валюты, комис. банка, и т.п. КУДА их правильно отнести: на внереализационные и в отчёт по прибыли, или на расх.буд.периодов (или 44) и хранить там пока не придёт выручка. Отчёт по прибыли до сих пор в имнс брали нормально, а сейчас закозлились, мол если нет выручки это типа подготовительные расходы(или пусковые). Так а в прошлом году уже была выручка и по тоже по торговле. ПОМОГИТЕ!!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Lana
12.06.2009 11:14:47
|
 |
 |
Вообще на семинаре налоговики говорили, что декларация вообще не сдается в таком случае, но наша инспектор требовала и я сдавала ее пустую, только в конце уставный фонд и сколько чел., а при получении дохода это идет на затраты и все как обчно остальное в установленном порядке
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.06.2009 11:01:58
|
 |
 |
Отчеты носит директор, он должен что-то правильное ответить и бумажку показать.
- Lana- А если 97, то в отчёте по прибыли д.б. пусто?
Беларусь
|
 |
 |
Lana
12.06.2009 10:55:00
|
 |
 |
А я когда-то читала, что на 97 расходы буд.периодов
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.06.2009 10:52:14
|
 |
 |
Внереализационные
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|