Кто-нибудь расскажет про особенности распределения вычетов по НДС приходящиеся на обороты по реализации 10%? Мы импортеры. Завозим товар со ставкой НДС 10 и 18%(растамаживаем) и реализуем соответственно со ставкой 10 и 18. Весь остальной входной НДС 18%. И вообще что значит «ипользуемым для производства и (ИЛИ) реализации товаров, облагаемых по ставке 10%)