| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
17.06.2009 9:19:21
|
 |
 |
Правильно ли будет если оплату в другой валюте закрывать через 00счет??? реализация в Евро 62,11 - 76 оплатили нам в РФ, можно ТАК ЗАКРЫВАТЬ?, 62,11РФ- 00-оплата в другой валюте 00-62,11 Евро или както по другому можно закрыть? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно" 17.06.2009 10:22:22
17.06.2009 11:57:40
|
 |
 |
Автор 17.06.2009 11:54:10 «Анонимно» 17.06.2009 10:22:22 - ,большое вам спасибо! ну В принципе- это тоже самое, что и через 00, только через 76, я правильно понимаю :) ---------------------------- Правильно. Только зачем вам обороты по 00, этот счет только для внесения остатков. Ну, если очень хочется, можете и его использовать, нарушений здесь нет, важно, чтобы результат вам понравился.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.06.2009 11:54:10
|
 |
 |
«Анонимно» 17.06.2009 10:22:22 - ,большое вам спасибо! ну В принципе- это тоже самое, что и через 00, только через 76, я правильно понимаю :)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно" 17.06.2009 10:22:22
17.06.2009 11:42:04
|
 |
 |
Автор, вы попробуйте сделать проводки. Если будут вопросы, поднимайте топик, чтобы он на первой странице был, чем смогу - помогу. Я несколько раз в день заглядываю на форум.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.06.2009 11:31:30
|
 |
 |
спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.06.2009 11:19:33
|
 |
 |
и все-таки не все так просто, как кажется
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно" 17.06.2009 10:22:22
17.06.2009 11:12:31
|
 |
 |
Автор, вам не нужно заводить два договора, один так и останется. Примеры опять же условные, субсчета и субконто у вас могут отличаться. Вот смотрите, у вас задолженность покупателя по Дт 62 в евро: 62.22/Мистер Пупкин/евро 1000. Платит вам покупатель в РФ, у вас будет тот же контрагент, но уже в другой валюте, сальдо будет уже кредитовым: 62.22/Мистер Пупкин/РФ 50000. Т.е. получается, что по одному и тому же контрагенту у вас будет одновременно дебиторка и кредиторка. Но по условиям договора у вас предусмотрена оплата в другой валюте. Поэтому оплату в сумме 50000 по курсу 80 руб. пересчитываем в валюту отгрузки (вы же сначала отгружали) - 4000000/3900=1025,64евро вам оплатил ваш покупатель, делаем проводку 62.22/м-р Пупкин/РФ 76.7/м-р Пупкин на 50000 РФ 76.7/м-р Пупкин 62.22/м-р Пупкин/евро на 1025,64 евро. Поскольку счет 76.7 у вас не валютный, то он будет у вас служить промежуточным и закроется в ноль приэтих двух проводках, а по Кт 62.22/м-р Пупкин/евро у вас будет переплата вашего покупателя в сумме 25.64 евро. Попробьуйте сделать у себя эти проводки, посмотрите, что всё у вас закроется как положено.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.06.2009 11:11:25
|
 |
 |
и всетаки! как закрыть эти суммы?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.06.2009 10:50:38
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.06.2009 10:46:03
|
 |
 |
«Анонимно» 17.06.2009 10:22:22 ---------------------------------- А если можно поподробней про конверсию, я имею ввиду проводки, как отражается конверсия? у меня на 62 у кантрогента и так два вида валют 62,11 (1000е 3900000рб)-76,7 52-62,11(50000РФ 4000000) Вот а как ЗАКРЫТЬ ЭТИ СУММЫ??
«Анонимно» 17.06.2009 10:33:18 почему два договора? Один, по заявке сумма в евро, но написано что оплата производится в РФ,
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.06.2009 10:33:18
|
 |
 |
Ананимно 17.06.2009 10:22:22 «Технически это выглядело так: я заводила на 62 счете у этого контрагента на уровне субконто два вида валюты и «ручками-ручками» перекидывала конверсию, программа у меня этого сама не делала.» _____________________________________________
Т.е. на 62 счете у этого контрагента два договора в разных валютах??
Беларусь
|
 |
 |
Броневицкая - Ананимно 17.06.2
17.06.2009 10:30:22
|
 |
 |
Считается суммовой и отражается в порядке, установленном для суммовых разниц, также разница в иностранной валюте, возникающая при расчетах по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, размер которых определяется исходя из эквивалента иной иностранной валюты или условной денежной единицы. Таким образом, в данной ситуации возникает как раз-таки суммовая разница.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно" 17.06.2009 10:22:22
17.06.2009 10:29:59
|
 |
 |
А может лучше через 57 или 55 счет? Сначала закрыть в одной валюте- открыть в другой (как при конверсии) --------------------------- Нет, так тоже не годится. Эти счета используются только тогда, когда валюту вам конвертирует банк. А у Автора - изменение валюты платежа, здесь участвует только 62 счет, это взаиморасчеты. Я вам написала как это сделать, всё закроется чиннА-благАроднА.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.06.2009 10:26:15
|
 |
 |
Броневицкая 17.06.2009 10:14:28 а у Вас возникли, по-моему, суммовые разницы... ------------------------------- Автор, не слушайте. Суммовые возникают только при взаиморасчетах двух резидентов, если расчеты проводятся в белорусских рублях, а обязательства выражены в валюте. У вас экспорт, в этом случае у вас будут только курсовые разницы, у вас и обязательства и расчеты в валюте с нерезидентом.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.06.2009 10:23:30
|
 |
 |
он у Вас должен, вообще-то, закрыться на дату внесения остатков, если все правильно внесли ----------------------------------- суммовые разницы это понятно, но как заврыть? если не через 00
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.06.2009 10:22:22
|
 |
 |
Я делала конверсию без использования забалансовых счетов. Возьму условные цифры. Например, по Дт 62 у вас задолженность покупателя в сумме 1000 евро, курс 3900, в белорусских - 3900000. Оплатили вам в российских, например, 48000 росс.руб., курс - 80 руб. Делаете расчет конверсии: 1)48000*80=3840000 бел.руб. 2) 3840000/3900=984,62 евро. Покупатель еще остался должен вам 15,38 евро. Технически это выглядело так: я заводила на 62 счете у этого контрагента на уровне субконто два вида валюты и «ручками-ручками» перекидывала конверсию, программа у меня этого сама не делала.
Беларусь
|
 |
 |
Броневицкая
17.06.2009 10:20:55
|
 |
 |
и Налоговый вестник № 3, 2009, стр.52
Беларусь
|
 |
 |
Броневицкая
17.06.2009 10:19:24
|
 |
 |
а еще Налоговый вестник № 5, 2009, стр.35
Беларусь
|
 |
 |
Броневицкая
17.06.2009 10:17:55
|
 |
 |
Почитайте «Налоги Беларуси» №1 0 от 13 марта 2009 г.стр.65 . Там похожая ситуация хорошо расписана - разъяснение управления налогообложения организаций инспекции МНС по Минску
Беларусь
|
 |
 |
Броневицкая
17.06.2009 10:14:28
|
 |
 |
а у Вас возникли, по-моему, суммовые разницы...
Беларусь
|
 |
 |
Броневицкая
17.06.2009 10:13:40
|
 |
 |
он у Вас должен, вообще-то, закрыться на дату внесения остатков, если все правильно внесли
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-26
|
|
| |
|
|