Знаю что уже обсуждалось, но поисковик дает старые ответы. Вопрос касается НДС в суммовых разницах. По договору оплачиваем до 10 числа следуещего за отчетным. К учету принимаю по курсу на последний день месяца. Так как оплачиваем позже 15,20 числа следующего месяца возницают сумммовые как положительные так и отрицательные. В них НДС надо выделять???? Снизился курс, значит НДС заплатили меньше, чем ранее взяли к вычету. Проводки Дт 18 Кт 76 сторнировочная запись, Дт 76 Кт 92/1 на сумму разницы в курсах ранее отнесенную на затраты. что-то я совсем запуталась :-( ПОМОГИТЕ. В мае 2006г. сделали акт взаимозачета за аренду 2006г. Суммовые составляют около 2 млн. руб. НДС доначислять?
http://nalog.by/regions/minsk/news/d0e4a0b68c124401.html http://buh.by/mes.asp?t=178705 Указ от 15.06.2006 N 397 «6. Подлежащие вычету суммы налога определяются . при приобретении . объектов по договорам, в которых сумма обязательств выражена: в бел. рублях экв-тно сумме в иностр. валюте, - в сумме налога в бел. рублях, фактически уплаченной плательщиком при приобретении объектов».
Беларусь
О.И.18.06.2009 18:25:44
По договорам аренды (лизинга) предъявленные и подлежащие вычету суммы налога в иностранной валюте определяются в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на последнее число установленного договором каждого периода, к которому относится арендная плата (лизинговый платеж).