Уважаемые строители и все кто может, помогите! Нужно взять отдельные материалы с 10сч., собрать объект, который будет включен в акт вып.работ и отписан по ТН как и остальное оборудование, купленное у поставщиков. Составила калькуляцию, включила всего - стоим.м-лов, з/пл рабочих, общехоз.расходы, прибыль, налоги и т.д. Как сделать проводки по общехоз.затратам, прибыли, налогам? Первый раз такое. ПОМОГИТЕ, я не так часто обращаюсь.
СПАСИБО БТР! Что-то уже и сама «накопала», но 43 сч.- это выход о котором я не подумала.
Беларусь
БТР25.06.2009 11:31:50
В дебет 20-го (субконто производство вашей фигни) СПИСЫВАЕМ прямые затраты материалы и з/плату рабочих. Общехоз. расходы с 26-го счета распределяем пропорционально между вашей стройкой (или какой до этого был вид деятельности) и этим новым производством пропорционально тому чему вы решите (пропорционально прямым затратам з/плате материалам, учитываемым на 20, пропорционально выручке и т.п.). Это ваше решение должно быть в учетной политике - «затраты по видам деятельности распределяються пропорционально....» Затем готовое изделие приходуем проводкой Д43К20 на сумму получившейся себестоимости и отписываем покупателю по продажной цене с НДС (она может не совпадать с фактической себестоимостью) проводкой Д62К90и одновременно Д90К68 - НДС, Д90К43 -себестоимость изделия. В плановой калькуляции сумма несовпадения с фактич. себестоимостью отражаетс словом «рентабельность»