| |
|
|
| |
|
|
Natata
10.07.2009 14:50:10
|
 |
 |
Помогите! А то мозг совсем отказывается выдавать информацию. С 2009 года мы перешли на учетную политику «По отгрузке». По правилам, я в течение 1 квартала 2009 года включила в выручку неоплаченный товар. С апреля к вычету по НДС начала принимать НДС по поступившим товарам в апреле и НДС по товару оплаченному в апреле, но поступившему ранее. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Могут лы вычеты по НДС быть более чем НДС начисленный???
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
10.07.2009 16:06:33
|
 |
 |
Огромное спасибо всем за то что развеяли сомнения!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.07.2009 15:36:29
|
 |
 |
Так не берите все вычеты, вычетам полежат только суммы, отраженные в книге покупок, вот и регулируйте 18 счет и книгу покупок так, как вам удобно, в течении 3-х лет имеете право на вычет.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.07.2009 15:28:28
|
 |
 |
к Valensa 10.07.2009 15:23:33:
Я так и делала. Просто в 1 квартале с вычетами было все ок. А в апреле они выстрелили. Были крупные проплаты в апреле + НДС по поступишим товарам в апреле. Я вот и забеспокоилась. Все равно не хчу весь положенный ндс брать к вычету. Немного хочу уменьшить вычеты дабы родной бюджет не пострадал (((
Беларусь
|
 |
 |
Valensa
10.07.2009 15:23:33
|
 |
 |
............. С апреля к вычету по НДС начала принимать НДС по поступившим товарам в апреле и НДС по товару оплаченному в апреле, но поступившему ранее. ============================================== А почему с апреля? С начала года вы к вычету по товарам, поступившим в 2009 году берете весь НДС + НДС по оплаченным в 2009 году товарам, но поступившим ранее.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.07.2009 15:20:42
|
 |
 |
«Анонимно» 10.07.2009 15:11:17
Я знаю что идет. Но плюс к этому идет к вычету ндс оплаченный по поступившему товару в 2008 году. Вот и получается что много.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.07.2009 15:11:17
|
 |
 |
Конечно могут. А если вы уплатили ввозной НДС, а товар еще не продали? Или если выручка маленькая, а НДС к вычету по услугам большой.Масса вариантов. Тока непонятно, при чем тут оплаченный товар, если Вы работаете по отгрузке. У Вас весь входной НДС, подтвержденный документально, идет к вычету, независимо от оплаты.
Беларусь
|
 |
 |
МММ
10.07.2009 15:08:01
|
 |
 |
Конечно, могут. В налоговую декларацию по НДС Вы ставите сумму вычетов по НДС, НО НЕ БОЛЕЕ начисленного. Оставшаяся часть повисает на 18 счете (Дт) и используется в следующем налоговом периоде
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.07.2009 15:04:48
|
 |
 |
Пожалуйста, ответьте... Очень нужно.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|