Подскажите, если в прошлом году в декларации по НДС в одном из месяцев была ошибочно завышена налогооблагаемая база и на нее взяты налоговые вычеты,как исправить ошибку? Налога к доначислению/уменьшению нет,что бы отразить в разделе 3 тек.года. Но декларация была составлена не правильно.Что можно сделать? Спасибо.
если к доначислению -уплате ничего не меняется то можете ничего и не подавать.
Беларусь
Тутэйшы13.07.2009 20:41:21
делайте в бухучете текущего месяца уточнение за прошлый год и отражаете это в ч. 2 декларации по НДС текщего месяца как уточняющую декларацию за декабрь прошлого года (см. инсрукц. и форму декларации по НДС)