| |
|
|
| |
|
|
Кица манюня
21.07.2009 12:36:22
|
 |
 |
Помогите мне, прошу вас, более опытных коллег, только прошу не острить умных анонимов. Такая ситуация, предприятие начало оказывать услуги приходят предоплаты, акты выполненных работ еще не подписаны, на какой счет относить затраты на зарплату, аренду и услуги банка, на 97 или 20? Если на 20 то в каком размере тогда списывать его на 90 когда подпишется первый акт?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.07.2009 17:05:09
|
 |
 |
не автор, вам ,похоже, тоже лучша не мучацца ------------- а я и не мучаюсь, раньше че то думал как наладить пообъектный учет, а щас усе в один котёл !
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
21.07.2009 16:50:30
|
 |
 |
не автор, вам ,похоже, тоже лучша не мучацца
Беларусь
|
 |
 |
не автор
21.07.2009 16:46:45
|
 |
 |
если правильно будет организован учет ----------- в этом то и проблема, когда исполнители ведут по несколько объектов в месяц, а закрывается один. И куда их ЗП, в какой объект списывать ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.07.2009 16:43:05
|
 |
 |
и зачем кицам в ГБ - тока мучацца...:-)
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
21.07.2009 16:42:35
|
 |
 |
Мне кажется, сделать разноску позаказно не займет много времени, если правильно будет организован учет. У нас девочка фактических калькуляций по собств. продукции по 50 штук закрывала.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.07.2009 16:35:51
|
 |
 |
Если нет актов, то всё на 20 счете висит, но в вашем случае надо придумать метод распределения затрат самостоятельно, т.к. при проверке в любоом случае вопросы будут... А прошлогоднее уговорите дирика закрыть все-таки - неудобно как-то
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.07.2009 16:31:15
|
 |
 |
25 объектов
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
21.07.2009 16:28:31
|
 |
 |
Большой объем - это сколько объектов(заказов )в месяц?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.07.2009 16:24:22
|
 |
 |
Вы правы это в некотором роде уход от нологов, я его не приветствую, так решил директор, а мне мучайся.Акты не то что, составлены но не подписаны, они даже не составлены. И позаказный учет вести не могу, слишком большой объем
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.07.2009 16:11:44
|
 |
 |
Вам действительно либо надо вести позаказный учет на 20-счете (то есть сразу указывать на какой обект затраты), либо списывать весь 20счет невзирая. Но я знаю только одну причину составления акта в ноябре и неподписания его до июля - желание увильнуть от уплаты налогов(и, кстати, это известно ВСЕМ проверяющим). Ведь этот документ, составленный прошлым годом - недействительный. Если вы что-то доделывали, исправляли надо акт переделывать и затраты по доработке(исправлению)все учитывать... Если же деятельность ритмична и акты переходят просто из месяца в месяц (с последних чисел месяца) и учет по отгрузке - то можно на этом не заморачиваться.
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
21.07.2009 16:10:26
|
 |
 |
Я работала на фирме, которая устанавливает вышки для МТС. Поступление материалов вела по каждому объекту отдельно д-т10к-т10(если со склада).Затраты собирала по каждому объекту также отдельно на счете 20 (зарплата сдельная согласно наряда).Общехозы -пропорционально зарплате осн. рабочих.После подписания акта выполненных работ счет 10 закрывала на сч20(по нормам,конечно).Затем закрывала 20 на 90. Акты из-за недоделок могли не подписываться по полгода. 90.1 и 90.2 тоже в разрезе объектов. Очень наглядно и результат, как на ладони.
Беларусь
|
 |
 |
Кица манюня
21.07.2009 14:25:37
|
 |
 |
И все равно не могу понять даже если я буду вешать все на 20 и потом списывать на 90 (по отгрузке), у нас в работе например 5 объектов, потом мы подписываем акты с 4, в какой сумме списать 20, полность что ли?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.07.2009 14:23:25
|
 |
 |
У нас клиенты физ лица, и когда мы с ними подпишим акт и выполним работы зависит, от многих причин. так куда же мне это все таки относить на 97 или 20. Я скоро с ума сойду.
Беларусь
|
 |
 |
Маруся
21.07.2009 14:20:22
|
 |
 |
А почему бы вам не вести позаказный учет затрат?
Беларусь
|
 |
 |
Пипец !
21.07.2009 13:22:49
|
 |
 |
Автор 21.07.2009 13:02:00 Реально несем расходы по оказанию услуг ---------------- Значит у вас должна висеть «незавершенка» по услугам, если Вы реально несете расходы, а результат и акт будут позже.Тогда и спишите.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.07.2009 13:19:18
|
 |
 |
Ну, прошлый год трогать не стоит, но непонятно почему заказчики акты с прошлого года не подписали? Разве такое бывает сейчас уже июль? Это у вас не услуги, а чушь какая-то...А если актов нет, то правильно относить на 97 счет...
Беларусь
|
 |
 |
Кица манюня
21.07.2009 13:08:44
|
 |
 |
Блин я так затупила, мы услуги начали оказывать только с ноября прошлого года, и т.к. акты не подписаны я все относила на 97. И в балансе так показала, что теперь делать. Я в ужасе, подскажите как это можно исправить?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.07.2009 13:02:00
|
 |
 |
Реально несем расходы по оказанию услуг
Беларусь
|
 |
 |
БТР
21.07.2009 12:45:50
|
 |
 |
Если услуги оказывались, акты напечатаны и переданы заказчикам - отражаем все затраты на 20 счете. После подписания актов (в месяце подписания) последним числом месяца списываем все затраты с 20-го счета в Д90 счета (если вы по отгрузке) или (распределив их между подписанными актами пропорционально прямым затратам или выручке)вД45 счета
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.07.2009 12:40:42
|
 |
 |
а как у вас определяется выручка?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-21
|
|
| |
|
|