| |
|
|
| |
|
|
MIRA
05.08.2009 14:43:33
|
 |
 |
Опытный народ, подскажите, пожалуйста! В июле не было выпуска продукции, была отгрузка (реализация по оплате). Куда списать расходы по затратным счетам (25, 26)?. И еще у меня каждый месяц должны списываться расходы до начала хоздеятельности с 97сч. Их в этом месяце, наверняка, не надо списывать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
MIRA
05.08.2009 18:51:01
|
 |
 |
Спасибо! Завтра с утра-пораньше решусь - авось что умное приснится!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.08.2009 18:35:54
|
 |
 |
так с куском с 97сч. так же как и с остальными. тут же главное кардинально выбрать, решиться - затраты это все июльские или внереал. июльский.
Беларусь
|
 |
 |
MIRA
05.08.2009 18:30:39
|
 |
 |
инновационного у меня нет - у меня производство продукции промышленного назначения. А незавершенка - она просто закрывается следующим месяцем? В принципе я могу ее отразить. Но у меня сейчас еще одна проблема. Деятельность начата в марте 2009, до этого висело 28 млн. расходов на сч.97, есть приказ о списании равными частями до конца 2009 года, т.е. 10 месяцев. С этим что делать: приказ на то, что в этом месяце не списывать? тогда хвост на 2010 год останется. Если списать на 92 - не логично. Вторые сутки, блин, ребус разгадываю!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.08.2009 18:22:56
|
 |
 |
в посте описка - там где про 92сч. (написалась восьмерка)...:-)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.08.2009 18:20:40
|
 |
 |
этот вопрос вечный. отвечали на него по-разному. есть несколько иной вар-т - если деят-ть до июля была и выручка была, а в июле - провал, то это затраты, просто была убыточная деят-ть... или если по роду деят-ти возможно отражение незавершенки, то незавершенка на 20сч. В принципе отражение через 82сч. как не давшие выхода тоже логично, но при таком отражении есть опасность с инновациооным (если не формировать затраты текущего м-ца). такие дела...
Беларусь
|
 |
 |
MIRA
05.08.2009 18:09:57
|
 |
 |
Спасибо за помощь. Я вот тоже думаю про 92. Но как-то засомневалась.
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
05.08.2009 18:06:51
|
 |
 |
у меня по отгрузке. В марте месяце не было реализации. Счета 25 и 26 как обычно закрыла на 20-й ( 25 и 26 должны закрываться полностью). А вот с 20-го на 92.2. Неделю назад вызывали в налоговую с доками по убыткам. Смотрели себестоимость по горизонтали и по вертикале. Ничего криминального не нашли. Прицепились к внереализационным расходам. Однако затем согласились, что все было сделано верно, т.е. расходы не давшие продукцию.
Беларусь
|
 |
 |
MIRA
05.08.2009 17:19:07
|
 |
 |
Ну помогите же, кто-нибудь!!!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|