| |
|
|
| |
|
|
Артем
08.09.2009 21:32:36
|
 |
 |
Поставщик, плательщик НДС, поставил товар покупателю, применяющему УСН (не плательщику НДС). Через некоторое время покупатель возвращает часть товара поставщику по «возвратной» накладной, при этом поставщик просит выделять в этой накладной НДС. Как быть в этом случае, ведь если покупатель, применяющий УСН (не плательщик НДС) укажет в первичных документах сумму НДС, он автоматически станет плательщиком НДС? Или я не прав? В налоговой сказали, что я должен при этом вести книгу покупок, подавать ежемесячно декларацию по НДС. Совсем запутался!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
08.09.2009 22:13:27
|
 |
 |
а чем это мативируется!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.09.2009 21:49:17
|
 |
 |
Как быть в этом случае, ведь если покупатель, применяющий УСН (не плательщик НДС) укажет в первичных документах сумму НДС, он автоматически станет плательщиком НДС? Или я не прав? __________________ Это касается ТТН на реализацию товара, а в вашем случае возврат, так что вы не будете плательщиком НДС а ТТН на возврат вы должны выписать в таком виде как получили
Беларусь
|
 |
 |
Таня
08.09.2009 21:40:54
|
 |
 |
Не распространяется на возврат товара. Покупатель должен отписать так как и получил товар с НДС
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|