...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Артем 08.09.2009 21:32:36
Поставщик, плательщик НДС, поставил товар покупателю, применяющему УСН (не плательщику НДС). Через некоторое время покупатель возвращает часть товара поставщику по «возвратной» накладной, при этом поставщик просит выделять в этой накладной НДС.
Как быть в этом случае, ведь если покупатель, применяющий УСН (не плательщик НДС) укажет в первичных документах сумму НДС, он автоматически станет плательщиком НДС? Или я не прав?
В налоговой сказали, что я должен при этом вести книгу покупок, подавать ежемесячно декларацию по НДС. Совсем запутался!

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 08.09.2009 22:13:27
а чем это мативируется!
Беларусь
"Анонимно" 08.09.2009 21:49:17
Как быть в этом случае, ведь если покупатель, применяющий УСН (не плательщик НДС) укажет в первичных документах сумму НДС, он автоматически станет плательщиком НДС? Или я не прав?
__________________
Это касается ТТН на реализацию товара, а в вашем случае возврат, так что вы не будете плательщиком НДС а ТТН на возврат вы должны выписать в таком виде как получили
Беларусь
Таня 08.09.2009 21:40:54
Не распространяется на возврат товара. Покупатель должен отписать так как и получил товар с НДС
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru