| |
|
|
| |
|
|
А было ли у Вас такое:
16.09.2009 16:22:36
|
 |
 |
Мы передали в безвоздмездное пользование ИМНС , числящий у нас товар на сч.41! Налоги точно не платим!А как быть дальше, как провести в бухучете? и еще:Собственник УП Передал УП в безвоздмездное пользование столы , шкаф. Я не учитываю на забалансовм счете, а вот в последнем ГБ вычитала, что надо. А вы, уважаемые коллеги, что думаете...Спасибо все откликнувшимся.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.09.2009 21:28:47
|
 |
 |
«Анонимно» 16.09.2009 17:54:11 Т.е акты нужны даже если собственник передает своему ЧУПУ. Никогда не учитывала на забалансовых счетах, были проверки, типа налоговая-ничего не сказали (даже когда инвентаризацию офиса сделали), аудиторы даже не спросили. А что касаемо «подарочка» для налоговой? Вмсмт эти «подарочки у меня на сч.41, только субсчет другой , не так как на складе.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.09.2009 17:54:11
|
 |
 |
Так тема узкая. Я учитывала на 001, потом аудитор сказала, что неправильно, хотя я и не согласна (не ОС,а ТМЦ). Сейчас вычитала, что можно на 002. Получали по актам, возвращалии по актам.Договор надо. Никаких сложностей.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.09.2009 17:44:58
|
 |
 |
Никто не хочет ощаться на эту тему?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|