...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 23.09.2009 9:55:14
НДС уплаченный при ввозе товара на тер.РБ из Италии к вычету нужно брать весь или в пределах реализованного.НДС по реализации очень маленький.Если взять весь к вычету, по декларации будет большой минус.Что с ним потом делать.Или есть у нас право вычетать в пределах реализованного.Помогите плиз,кто знает.С импортом первый раз сталкиваюсь
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 14.10.2009 14:44:36
А как сделать 68.2-18.2 на сумму не более, чем начислено по реализации, если этот НДС включен в книгу покупок, а она формирует проводки автоматически?
Беларусь
SvetK 14.10.2009 14:39:35
Для ...а можно вопрос?
Более внимательно прочитала проводки.
Не путайте 68/НДС по реализации и Ваше 68.2- НДС ввозной. У меня НДС, упл.на таможне всегда был на 76 счете, хотя можно исп.и 68, но д.б. разные субсчета на НДС по реализации и НДС таможенный. Тогда последняя проводка будет: Д68/НДС по реализации - 18.2 на сумму неболее, чем Д68/НДС по реализации. И ваш 682. будет без сальдо.
Беларусь
"Анонимно" 14.10.2009 14:14:23
А можно на цифрах расписать? Спасибо.
Беларусь
SvetK 14.10.2009 14:09:53
Сальдо будет на 18.2,« в предедах начисленного по реализации» означает, что в проводке Д68/НДС-К18.2 сумма не больше, чем начислено по К68/НДС.
Беларусь
"Анонимно" 14.10.2009 14:03:34
А можно вопрос?
18.1-68.2 начислен ввозной НДС
68.2-51 уплачен ввозной НДС
18.2-18.1 сформирована книга покупок
68.2-18.2 НДС взят к вычету
Правильные ли проводки? и если да, то получается по Дт 68.2 сальдо на сумму ввозного НДС.
Беларусь
Маруся 23.09.2009 10:48:21
В декларации указываете в пределах исчисленного по реализации, остаток уплаченного НДС останется на следующие периоды.
Ничего сложного с импортом нет. Вы когда покупаете у белорусского поставщика, делаете проводку:
Дт 41 Кт 60/РБ на сумму поставщика
Дт 18 Кт 60/РБ на сумму НДС
Когда ввозите:
Дт 41 Кт 60/Нерезидент по курсу на сумму инвойса
Дт 18 Кт 68 Ввозной НДС
Дт 68 Кт 51 Уплачиваете ввозной НДС
А дальше - как обычно.
Беларусь
"Анонимно" 23.09.2009 10:06:06
в пределах начисленного по реализации
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru