Уважаемые бухгалтера! Большая просьба помочь правильно оформить ТТН. ЧУП , УСН с 01.01.2009г. , с уплатой налога 8% от валового дохода, неплательщик НДС, численность до 15 человек.. Деятельности никакой в течении этого года не было. Нужно реализовать материал, приобретенный в 2007г. у плательщика НДС. Как правильно сформировать цену? Включить в неё этот НДС, числившийся на 18 счете? И какие правильно сделать записи в книге учета хоз. операций? Заранее спасибо.
Формирование цены: 1. Если товар приобретен у производителя (импортера), плательщика НДС, то ваша цена равна: (Цена без НДС +НДС)+надбавка ваша. 2. Если приобрели товар у посредника-оптовика с оптовой надбавкой: (Цена без НДС +ваша надбавка)+ НДС оптовика.