| |
|
|
| |
|
|
Парасон
09.11.2009 12:18:26
|
 |
 |
Уважаемый бухгалтера! Что вы делаете в ситуации, когда директор достает из своего замечательного портфеля накладную от 30 июня. Пересчитываете НДС с июня или проводите 09.11, предварительно написов на ТН «получено бухгалтерией 09.11»?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Парасон
09.11.2009 12:42:04
|
 |
 |
ТТН на приход. Но вся загвоздка в том, что у нас есть льгота по ндс, поэтому часть ндс ежемесячно относится на затраты. Естественно, любая накладная влияет на затратную часть. Поэтому то и страшноватенько;)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.11.2009 12:36:33
|
 |
 |
ттн на приход? или расходную? У меня было пару раз-проворонила приходную на какую то фигню-ну оприходовала потом, датой ттн, и ндс взяла к зачету через 3 месяца. Что тут страшного? А если реализация-не знаю, не было, т.к. провожу сразу, проверяю все ттн на отгрузку в конце м-ца, если нет какой то ттн-бегаю по офису и ору на всех.
Беларусь
|
 |
 |
Парасон
09.11.2009 12:35:32
|
 |
 |
Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.11.2009 12:28:48
|
 |
 |
я пишу справку, что ошибочно не проведена тн такая-то и провожу ноябрем, зачем что б проверяющие читали наши разборки с директором пропустили тн, нашли, ввели, исправили
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.11.2009 12:21:01
|
 |
 |
провести 9,11 но пересчитать налог, уточнив по периодам в декларации на накл. обязательно напишите, получена такого-то
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.11.2009 12:20:09
|
 |
 |
Я так получала не от директора, и тогда составлялал приказ, где писала, что в связи с несвоевременной сдачей документа в бухгалтерию таким-то лицом принять ТН текущей датой
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|