Коллеги, подскажите....если уплачен ввозной НДС за импортируемый товар на границе за счет личных средств руководителя по квитанции через банк (указано плательщик: ООО «Х» через петрова П.П). Составлен авансовый отчет на эту сумму, но ее еще не возместили работнику. Могу ли невозмещенный работнику уплаченный ввозной НДС принять к вычету???? Учет выручки по оплате.
У меня была похожая ситуация. НДС таможенный был уплачен за нас другой организацией по договору поручения. Я писала запрос в ИМНС. Ответ примерно следующий: к зачету можно принять только после погашения задолженности перед организацией, уплатившей НДС. У вас тоже сейчас висит задолженность перед руководителем. Значит, в зачет после возмещения.