| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
16.11.2009 13:06:42
|
 |
 |
Подскажите, мне заказчик выписывает накладную на материалы на ответственное хранение и выделяет НДС, как доказать ему, что никакого ндс здесь нет и быть не может?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
БТР
18.11.2009 10:00:17
|
 |
 |
Зачем вам убивать нервы и время? Правильно так, как выписал заказчик. Всё равно материалы забалансом-он этот НДС не начисляет, вы к вычету не берете. Будете читать нормативку-вычитаете и так, и так можно. Может заказчик перестраховывается от кражи, может смущает пункт, что при заполнении ТТН без НДС надо указать согласно какого пункта Закона, может просто программа так настроена... Зачем вам спорить -какой смысл в этом. Я работала в строит. компании -поразбиралась с этим и бросила. При проверке были и такие материалы от заказчика с НДС , и без.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.11.2009 17:16:44
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.11.2009 13:37:12
|
 |
 |
хотелось бы выяснить как правильно... и что значит пункт 21 инструкции.
Беларусь
|
 |
 |
KL
17.11.2009 11:10:02
|
 |
 |
Ситуация типичная.Скажу по опыту-долго с этим боролась. И сделала вывод- пусть выписывают как им будет угодно.Вы этот НДС к зачету не берете,ставите общей суммой на забалансовый счет.Т.Е.Государство в плане налогообложения не обманываем.Ценовики при проверке сверили стоимость смонтированного оборудования по справке С-3 с накладной и про НДС не заикались.Так что прилагайте накладную к своему экземпляру смет и все будет нормально.Главное вы включайте правильную цену в документы,которые составляете- сметы ,акт,справку.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.11.2009 8:49:30
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2009 16:41:03
|
 |
 |
Может еще кто из строителей откликнется?
Беларусь
|
 |
 |
Владимировна
16.11.2009 14:38:10
|
 |
 |
Кстати, я придерживаюсь мнения, что ответ.хранение подразумевает договор хранения и т.д. А в данном случае материалы передаются для монтажа на объекте и будут переданы в смонтированном виде по договору подряда. Но так как из ттн-нок исчезла цель приобретения, то как н назови, все на словах.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2009 14:34:36
|
 |
 |
Подскажите, мне заказчик выписывает накладную на материалы на ответственное хранение и выделяет НДС, как доказать ему, что никакого ндс здесь нет и быть не может? ----- я назад не отписываю, я применяю эти материалы для выполнения строительных работ. ----
то у Вас хранение, то - для строительных работ...я так понимаю,если хранение - то положтл, закрыл на ключ и хожу с ружьем охраняю... ______________________________ неправильно понимаете, если заказчик передает собственные материалы для выполнения работ, то подрядчик и принимает их на ответственное хранение.
Беларусь
|
 |
 |
Yellow cat !
16.11.2009 14:30:20
|
 |
 |
Ссылайтесь на Закон о НДС и инструкцию по материалам.
Беларусь
|
 |
 |
Владимировна
16.11.2009 14:29:09
|
 |
 |
Не уверена, что сейчас пишу правильно, но может кто и меня поправит. Если объект строительства льготный, то НДС по материалам заказчик может включить в цену материалов и не брать к вычету, если заказчик не ведет раздельный учет. В инструкции речь идет о ставке, но не о сумме налога, т.е. налог может быть уже в цене. Я по-прежнему считаю, что графы тн 5 и 8 должны совпадать. Нам все равно, что заказчик делает с поступившим НДС. Мы,подрядчики, этот НДС не принимаем.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2009 14:26:36
|
 |
 |
Подскажите, мне заказчик выписывает накладную на материалы на ответственное хранение и выделяет НДС, как доказать ему, что никакого ндс здесь нет и быть не может? ----- я назад не отписываю, я применяю эти материалы для выполнения строительных работ. ----
то у Вас хранение, то - для строительных работ...я так понимаю,если хранение - то положтл, закрыл на ключ и хожу с ружьем охраняю...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2009 13:31:51
|
 |
 |
выход читать как выходит
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2009 13:31:19
|
 |
 |
Спасибо, Владимировна, то, что надо! Но теперь другой вопрос: это работы, освобождаемые от НДС, а в пункте 21 вышеназванной инструкции сказано: при передаче материалов заказчика для производства работ на объекте, работы по строительству которого не облагаются налогом на добавленную стоимость или облагаются налогом на добавленную стоимость частично (например, при наличии в жилом доме встроено-пристроенных помещений), в накладной указываются наименование, количество, цена, стоимость материала и ставка налога на добавленную стоимость, по которой был уплачен налог при приобретении этих материалов. Выход накладную надо выписывать с ндс?
Беларусь
|
 |
 |
Владимировна
16.11.2009 13:15:27
|
 |
 |
Поняла, строительные. Инструкция МАИС №10 от 14.05.07 п.21 «при передаче материалов заказчика для производства работ на объекте...ставка и сумма налога не указываются»
Беларусь
|
 |
 |
Elenia
16.11.2009 13:15:24
|
 |
 |
Мы указываем НДС т.к. если что-то случается с товаром (утеря, порча) они нам будут обязаны возместить и НДС (который потом уйдет в бюджет)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2009 13:14:09
|
 |
 |
да, в строительстве, что нет ндс, я знаю, но заказчик выдвигает мне аргумент, что ему тоже все так выписывают, и нечего ему голову дурить... вот и спрашиваю, на какой нпа сослаться, чтобы заказчик понял, что он неправ.
Беларусь
|
 |
 |
Владимировна
16.11.2009 13:12:07
|
 |
 |
Поточнее укажите, какие материалы. В строительстве? НДС нет. Это точно. Т.К. не реализация, нет базы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2009 13:10:21
|
 |
 |
я назад не отписываю, я применяю эти материалы для выполнения строительных работ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.11.2009 13:09:28
|
 |
 |
А как обратно отписываете вы? Отписывайте тоже с НДС по этой же цене и все. А ввобще это внутреннее перемещение и НДС указывать не надо, он же вам вычеты не передает.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-19
|
|
| |
|
|