...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 18.11.2009 15:01:23
Производственники подскажите с таким вопросом : у меня программа 1С (Юкола) - производство по ф/себ.,однако у нас в течение м-ца происходит движение по гот.продукции ,пр-во за городом,склад ГП в Минске.Каждый день оформляются накладные на внутр.перемещение в отпускных ценах,отгрузка тоже в отпускных,но проводки не делаются.В конце м-ца документом: перепроведение расходов ГП определяется ф/с вып.и отгруж.продукции.Номенклуатура вып.продукции очень большая.Учет ГП ведется по средневзвеш.с/ти.Правильно ли так ? Или ввести отклонения от учетных цен .
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.11.2009 9:30:25
Партионный учет для нас не подходит
Беларусь
RIU 18.11.2009 17:57:29
В Юколовской настройке Производство по фактической себестоимости есть возможность вести партионный учет ГП,а не только по средневзвешенной себестоимости.Фактическую себестоимость вы получите только в конце месяца,так что все правильно.на другой программе.
Беларусь
"Анонимно" 18.11.2009 16:28:06
А что в учетке записано ?
Беларусь
"Анонимно" 18.11.2009 15:45:29
Зебра,так у Вас может небольшая номенклуатура?
Беларусь
"Анонимно" 18.11.2009 15:42:47
ББ,так что у Вас ведется суб/счет -отклонения ? Я когда вела учет в 1-С (6) ,то вела учет в отпускных ценах ,а потом в конце м-ца выводила отклонения по каждой позиции ГП и оно относилось и к реал.и к остатку ГП. в 1.С 7.7 такой возможности нет.Конечно можно заказать доработку ,так я и не знаю что делать?.На налогообложении это ведь не отражается,
Беларусь
Зебра 18.11.2009 15:11:31
Не представляю, как это можно делать в 1с, но Вы ведь не знаете в течение месяца фактической с/с готовой продукции. Нам удобнее вести учет движения в средневзвешенных действующих ценах ( без налогов).После окончания периода производится расчет по 16 ведомости факт . с/с поступившей,отгруженной и реализованной продукции и делается проводка одной суммой 45-43,90-45.
Беларусь
ББ 18.11.2009 15:09:06
В учетной прописано должно быть примение 15 и 16 счетов.
Я в начале года проработала новое положение об учете материалов в производстве и эти счета не веду , о чем и написала в учетке.Мы вообще передаем с производства на склад готовой продукции накладными (возим) только в количественных показателях , отгружаем по прейскуранту , закрываем концом месяца , потом уже при закрытии счетов за месяц и отклонения видны и т.д.Проводки по оприходованию делаем кстати в учетных ценах.Проводим отгрузку сразу день в день в отпускных.Все регулируется концом месяца.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru