| |
|
|
| |
|
|
Галюник
19.11.2009 16:49:22
|
 |
 |
ЗАПУТАЛАСЬ!!! Покупаем товар в РФ, на таможне платим НДС 18%, здесь освобожден от НДС. НДС на увеличение стоимости товара. В книгу покупок не пишем. А куда еще этот НДС (таможенный)? Что-то с крышей? Помогите с проводками.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Галюник
20.11.2009 8:50:24
|
 |
 |
Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
ну просто так
19.11.2009 19:34:59
|
 |
 |
читаните статью: Нехай Н. Порядок исчисления и вычета НДС при экспорте (импорте) товаров по договорам с резидентами Российской Федерации http://www.gb.by/node.phtml?index=18730&id=&key=
Беларусь
|
 |
 |
Галюник
19.11.2009 19:02:51
|
 |
 |
Меня интересует - этот НДС идет только на увеличение стоимости? Оплата налогов - я понимаю. Меня сбил предыдущий бухгалтер. Она отнесла на 18, затем на 00 и закрыла еще на какой-то. Сейчас не помню. Подскажите мне все проводки.
Беларусь
|
 |
 |
Галюник
19.11.2009 19:00:02
|
 |
 |
Обычная система.
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
19.11.2009 17:56:17
|
 |
 |
если продается без НДС, т.к. УСН без НДС - то да, на 41 на увеличение ст-ти
Беларусь
|
 |
 |
Галюник
19.11.2009 17:20:25
|
 |
 |
Я турок. Платим ИМНС. Товар производства РФ и ввозим из РФ, здесь продается без НДС
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
19.11.2009 17:10:54
|
 |
 |
виноват. недочитал. Если в РБ при реализации товар без НДС, то тогда, да на сч. 10 если материал, или счет 41
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
19.11.2009 17:08:31
|
 |
 |
еси у вас котракт с РФ, а ввозите например из литвы или Польши и т.п, то тогда НДС уплачивается на таможне и он берется к вычету в обычном порядке Д76-к51 уплачен Д18-К76 НДС к зачету.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
19.11.2009 16:51:32
|
 |
 |
Товар из РФ, даже если он происхождения третьих стран уплачивается не на таможню, а через ИМНС. распишите точнее что ввозите и как.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.11.2009 16:51:00
|
 |
 |
на 41 счет на увеличении стоимости
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|