В книгу покупок за сентябрь была включена сумма, подлежащая вычету в октябре. Нарастающим итогом за октябрь НДС к доначислению нет. Как нужно исправить ошибку? Понятно, что ошибку (превышение вычетов по НДС в сентябре) отражаем в декларации по НДС в Части 2. Вопрос. Нужно ли переделывать книгу покупок за сентябрь и октябрь? Или в книге покупок оставляем все как есть?