| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
03.12.2009 18:41:39
|
 |
 |
Помогите пожалуйста.Запуталась с распределением входящего НДС при оказании услуг под 18 и под 0%.Это нужно распределять если вычетов больше чем начисленного НДС,что бы взять к зачету сумму превышения? А если входящего ндс мало,но есть неоплаченная сумма акта под 0%,то у меня к зачету пойдет сумма входящего ндс по удельному весу и пока не оплатится этот акт,будет зависать входящий ндс? или мне можно к зачету взять весь ндс?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Тутэйшы
07.12.2009 17:09:20
|
 |
 |
Т.к декларация по НДС нарастающим, то все оформите отчетом за текущий месяц, тем более что вы переплачивали НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.12.2009 17:06:57
|
 |
 |
почитала топик и поняла, что сама делала не так __ а как?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.12.2009 14:50:38
|
 |
 |
помогите пожалуйста
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.12.2009 11:54:35
|
 |
 |
Извините,но почитала Ваш топик и поняла,что сама делала не так.У меня такая же ситуация по ндс,входящего мало, а я распределяла и брала к зачету только сумму приходящ.на оплаченные. Как мне лучше исправить?Делать уточненные(НДС пойдет к уменьшению) или взять всю сумму входящего ндс в декабре и все? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
04.12.2009 18:02:42
|
 |
 |
добавлю. Учитывая что распределение все равно нарастающим итогом. то его можно осуществить в любой момент\. когда появитья НДС к возврату, те. когда вычеты превысят начисление.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
04.12.2009 18:00:15
|
 |
 |
распределять можете всегда. но смысл какой?. если нет превышения вычетов, т.е к возврату, распределение не играет никакой роли. Вы вычет берете все равно в пределах начисленного.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.12.2009 17:52:56
|
 |
 |
так как правильно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.12.2009 11:48:28
|
 |
 |
а я все время думала,что нужно распределять всегда
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.12.2009 18:48:41
|
 |
 |
Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
03.12.2009 18:45:02
|
 |
 |
если у вас входящий НДС меньше начисленного, то распределять ничего не обязательно. К вычету берете сумму входящего. независимо от наличия 0% ставки. оплаченной или нет. Оплата и проч. 0% ставки вляиет на начисление или неначисления НДС по 0% отгрузке.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|