| |
|
|
| |
|
|
НДС уточнение
15.12.2009 10:48:50
|
 |
 |
Здравствуйте все! Нужен совет! Как вы считаете, обязательно ли делать уточненный расчет по НДС (т.е. заполнять Часть II декларации), если в предыдущем отчетном месяце (в октябре) не была взята сумма НДС к зачету (по ошибке пропустили эту сумму)? Можно ли просто включить эту сумму в книгу покупок за текущий отчетный месяц (ноябрь), взять ее к зачету ноябрем и Часть II декларации по НДС не заполнять? Ведь главное, что налоговую базу я не занизила, а ставить НДС к зачету, если я не ошибаюсь, это право, а не обязанность плательщика. Кто как думает? Может, у кого-то была подобная ситуация?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.12.2009 15:07:40
|
 |
 |
Извините ,что у Вас в топике.А у меня обратная ситуация умудрились взять к зачету ндс по пене,сейчас надо его отсторнировать но 2008год.Мне нужно заполнить часть 2:например май 20,0 июнь 150,0 итого 170,0 А в справочно показать все с начала 2008г.,но вычеты уменьшенные на 170,0? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Автор вопроса
15.12.2009 13:19:34
|
 |
 |
Большое васем спасибо! Теперь я спокойна. В который раз любимый сайт помог!
Беларусь
|
 |
 |
777
15.12.2009 12:26:27
|
 |
 |
Инструкция №22 Глава2 п.3 Суммы налога к вычету не принимаются при отсутствии их в книге покупок, а также при отсутствии книги покупок. При обнаружении ошибочно не принятых к вычету сумм НДС отражение их в книге покупок и вычет этих сумм НДС производятся в месяце обнаружения ошибки.
Беларусь
|
 |
 |
Pinelopa
15.12.2009 12:22:15
|
 |
 |
... насколько я понимаю - позже можно принимать НДС к зачету, раньше нельзя.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
15.12.2009 12:21:20
|
 |
 |
Да, все правильно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.12.2009 12:19:36
|
 |
 |
Все правильно сделали.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.12.2009 12:03:54
|
 |
 |
Никто не хочет отозваться? Пожалуйста!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|