...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
новичек23 16.12.2009 22:13:26
Подскажите кто может пожалуйста: В какой строчке нужно показать переплату НДС (Оплатили на 4300000, а нужно было 0,хватает по книге покупок,и еще с прошлого года осталась приличная сумма)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
новичек23 17.12.2009 10:40:31
А в стоках 17 и 17в не нужно указать суммы переплаты
Беларусь
"Анонимно" 17.12.2009 10:15:33
не актом,а письмо в ИМНС написать на зачет
Беларусь
новичек23 17.12.2009 10:11:47
А можно этот НДС аотом зачесть в пользу Налога с продаж
Беларусь
новичек23 17.12.2009 9:58:29
прошлый бух брала к зачету все, а не в пределах реализации поэтому я не вижу по 68 реальной картины если только все не исправить, но можно ли
Беларусь
Li 17.12.2009 8:39:31
В декларации это не указывается , только по сверке с ГНИ у них видна переплата и у Вас на счте 68. Можно сделать пиьмом перезачет на другие налоги или попробовать вернуть.
Беларусь
"Анонимно" 17.12.2009 8:08:25
переплата ни в какой строчке не фигурирует. если вы знаете, что она есть - несете псьмо на зачет.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru