| |
|
|
| |
|
|
Селедка
15.01.2010 14:02:10
|
 |
 |
Прошу поделиться опытом. У нас розница, но учет количественно-суммовой, и НДС- каждая ставка отдельно. В декларации заполняю 2 и 3 строки(10% и 18%). Но реализуется небольшое количество товара от Белхозторга(производства инвалид.обществ) со ставкой НДС 0%. Нужно ли как-то отражать этот оборот в декларации, а главное , подтверждать право на льготу? Ведь организации на расчетной ставке, продавая товар с 0% НДСа этого не делают(наверное).
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.01.2010 17:05:35
|
 |
 |
Добрый аноним, ты где?
Беларусь
|
 |
 |
Селедка
18.01.2010 15:25:26
|
 |
 |
//и не забудьте что часть вычетов, относится на затраты //
Не забуду, бо не знаю, об чем речь.Подскажите ,пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2010 12:02:48
|
 |
 |
во-первых: в Вашем случае НДС будет отражаться в декларации - по строке оборот, освобождаемый от налогообложения, но ни в коем случае не 0%!!! льготу подтверждать не надо, только в приложении к декларации - сведения о льготах - делайте ссылку на конкретную часть конкретного нормативного акта (2009 год - Закон О НДС, 2010 - ОЧНК, раздел НДС), в соответствии с которой применяете льготу... и не забудьте что часть вычетов, относится на затраты
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.01.2010 16:16:10
|
 |
 |
апсь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.01.2010 15:34:27
|
 |
 |
апп
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.01.2010 14:46:50
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.01.2010 14:18:49
|
 |
 |
розница, ау!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|