В декабре в первый раз была отгрузка в РФ. До этого была одна ставка НДС-18%. В налоговой декларации по НДС, я отразила выручку без этой отгрузки, в сельхозе - всю выручку. К вычету приняла приняла все, что можно, без всякого распределения. Правильно ли это? Может уже в декабре я должна была распределить вычеты по удельному весу, и взять в зачет только то, что приходится на ставку- 18%?
Для НДСа вам надо дождаться, пока ваш покупатель в РФ предоставит вам третий экземпляр заявления о ввозе товаров и оплатит товар. И только тогда ставить в налогооблагаемую базу. И, соответственно к распределению принимать только при наличии электронного подтверждения в МНСе. На все про все у вас есть 90 дней.