...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Оля 20.01.2010 8:22:52
Очень срочно помогите! Сделали переучет(оптовая организация), есть пересортица, делаем проводку 41-41, но у этих товаров разная учетная цена(зависила от курса).Мне нужно делать по одной цене(меньшей) 41-41, а разницу сумм относить на 92 излишки или 94недостача? Или только по одной цене и никаких 92 и 94 счетов?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 20.01.2010 9:52:02
На зачет надо писать объяснительную с мат.ответств. лиц, сличительную ведомость и приказ. Разницу показывать как излишки (налог на прибыль) или недостачу (НДС).
Беларусь
"Анонимно" 20.01.2010 9:19:57
Суммовые излишки - на доходы, а суммовые недостачи - с виновных.
Беларусь
"Анонимно" 20.01.2010 9:16:45
взаимозачёт излишков и недостач по однородным товарам производится по наименьшей цене, а так называемые суммовые разницы (разницы в ценах) относятся соответственно либо на прибыль (внереализ.доходы) либо на виновных лиц или убытки (внереализ.расходы)
Беларусь
"Анонимно" 20.01.2010 8:57:55
А если это пересортица! Попутали артикулы!Допустим обои 3515-36нет, а 3515-37 есть! То если показывать недостачу, слишком много получится!Или все проводить через недостачу, и излишки, а только разницу списать на виновных лиц?!
Беларусь
Взрослая 20.01.2010 8:35:01
Недостачу удержать, излишки оприходовать.
1. 41/92-1
2. 73/94
3. 70/73
4. 92-2/94
5. 92-2/68 НДС от суммы недостачи
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru