| |
|
|
| |
|
|
infiniti
03.02.2010 15:12:42
|
 |
 |
Решили перейти на УСН без НДС(работали с НДСом).Вопрос «можно ли?» задавала сдесь, потом у своего инспектора(сомневалась). Инспектор сказала- «да,пишите заявление и с 01.01.2010г.вы считаетесь УСН-щиком без НДС.» .2февраля 2010г. написала письмо о переходе с 1 января 2010 на УСН без НДС,т.е.как и сказала мне мой налоговый инспектор.Сегодня возник вопрос по отгрузке в январе. Звоню в налоговую консультантам, а они мне -«не имеете права с 1 января 2010г.» Достали...Пишу оф.запрос...
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
16.02.2010 15:46:19
|
 |
 |
в чем она права? Консультанты,что не хотят себе проблем, не верно ответив на мой вопрос,? Почему они сначала не хотели отвечать, а теперь не хотят отдавать?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.02.2010 15:42:21
|
 |
 |
Почему? На мой взгляд тут 2 варианта: 1) Особеная часть налог.кодекса: 4.2. уплачивающие налог на добавленную стоимость, вправе перейти (за исключением года, в котором осуществлен переход на уплату этого налога) на применение упрощенной системы без уплаты налога на добавленную стоимость С НАЧАЛА НОВОГО ОТЧЕТНОГО(налогового) ПЕРИОДА при условии одновременного соблюдения критериев средней численности работников и валовой выручки, определенных подпунктом 4.1 настоящего пункта; Как известно, налоговый период Для УСН без НДС -это квартал. Можно сделать вывод, что положительнай ответ будет, но с МАРТА 2010г 2)Либо же с 1 января 2010.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.02.2010 15:33:39
|
 |
 |
Налоговая права.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.02.2010 15:32:23
|
 |
 |
Автор, вы подали заявления до начала налогового периода? Нет.Ну так не ждите положительного ответа.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.02.2010 14:22:42
|
 |
 |
Да ДОСТАЛИ ПРОСТО! То их не уговорить принять письмо, то блина отозвать! ГДЕ ЛОГИКА!?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.02.2010 14:15:25
|
 |
 |
Как инспектор пропустила))))) ну наверное как-то надо наладить мосты с инспектором, и как-то вылазить по-тиху с этой ямы....ругаться НЕ стОит!!!
Беларусь
|
 |
 |
автор
16.02.2010 14:03:37
|
 |
 |
Ситуация приняла критический вид! Сама не хотя встала в «КОНТРЫ» с налоговой! Я написала в консультацию письмо с вопросом с какаго периода предприятие явл. неплательщиком НДСа? Звонили на неделе несколько раз с «просьбой» отозвать письмо, мол, мы усно вам расскажем как должно быть! Я, естественно, этого делать не собиралась! Сегодня к трубке подошел директор и они его «уломали» приехать, я с ним. Я работаю всего ничего, но и то поняла, что она нам, извеняюсь, ссыт в уши. Никакой конкретики, но письмо отзовите! Мы не согласились. Иду снова к инпектору, она мне с недовольным лицом(видимо ей уже тоже «влипло»): « скажите консультантам, что ошиблись и исходящее принесите не от 2 февраля 2010, а от 31 декабря 2009, я поставлю штамп.» Иду ей навстречу (т.к. мне любыми путями нужно чтоб «без НДС»). Захожу к консультантам, говорю, что буду переделывать письмо, мол, инспектор сказала , чтосневерно сформулированно. Они мне:« НЕТ!, мы будем отвечать на него, а инспектор ваш еще получит!» Я: «Послушайте, имею право отозвать письмо!» Они на меня почти криком: «с какого перепуга и т.д.» Поругались. Вообщем сказала, что письмо отзову и напишу другое. В ответ :«Счастливо!»(нормально ?) Приезжаю в офис, вспомнила что к тому письму с вопросом копию прилагала о уведомлении налоговой с 02.02.2010. Звоню инспектору спросить, как поступить, чтобы не себя не подставить ни ее( не может же 2 раза она подписать один документ с разными датами ). Инспектор мне :« Не буду с вами разговаривать на эту тему!» И все тут! Я спрашиваю, что случилось? Она на отрез! Я в шоке! ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ!? Что мне делать, люди?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
04.02.2010 13:41:06
|
 |
 |
Да... жаль, что только в 119.(( Все было бы намного понятнее! Спасибо большое!)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2010 12:09:49
|
 |
 |
в указе 119 было 8. Организации и инд. предприниматели, применяющие упрощенную систему: уплачивающие налог на добавленную стоимость, вправе перейти (за исключением года, в котором осуществлен переход на уплату налога на добавленную стоимость) на применение упрощенной системы без уплаты налога на добавленную стоимость с начала нового отчетного (налогового) периода при условии одновременного соблюдения критериев средней численности работников и валовой выручки, определенных в абзаце втором настоящего пункта;
Беларусь
|
 |
 |
Автор
04.02.2010 11:29:34
|
 |
 |
ну вы б еще режим налогообложения за позапрошлый год решили поменять.... Уведомлять о переходе на УСН без НДС надо ДО начала её применения -- до 30 ноября предыдущего года либо в течение 20 дней просле госрегистрайии для новых фирм. Вы ж весь январь отгружали с НДС, ваши контрагенты его к вычету примут, а в бюджет его никто платить-то не будет... __________ Я тоже нигде не нашла, что можно перейти.Но инспектор дала «добро».Заявление приняла.Ссылаясь на Особенную часть НК...Я спорить не стала,хотя там тоже нет такого пункта... А консультант не говорит, что нельзя вообще! Можно, но не с января, а с февраля! А отгрузка была на РФ, по нулевой ставке. И я думала сделать просто замену накладной и поставить «без НДС».Мои контрагенты «за» -они отказываются работать в 2010 с НДС. И тогда применить п.3 статьи 288 Особенной части налогового кодекса:«При переходе с упрощенной системы с уплатой (без уплаты) налога на добавленную стоимость на упрощенную систему без уплаты (с уплатой) этого налога налогообложение поступивших после перехода сумм выручки за реализованные до перехода товары (работы, услуги), имущественные права осуществляется в порядке и на условиях, применявшихся на дату отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав». Казалось бы... теперь не знаю вообще...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.02.2010 10:06:10
|
 |
 |
Да до 30 ноября прошлого года, раньше продляли в этом году -НЕТ
Беларусь
|
 |
 |
Serwik
04.02.2010 9:57:20
|
 |
 |
ну вы б еще режим налогообложения за позапрошлый год решили поменять.... Уведомлять о переходе на УСН без НДС надо ДО начала её применения -- до 30 ноября предыдущего года либо в течение 20 дней просле госрегистрайии для новых фирм. Вы ж весь январь отгружали с НДС, ваши контрагенты его к вычету примут, а в бюджет его никто платить-то не будет...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|