| |
|
|
| |
|
|
Книга покупок
09.02.2010 11:31:09
|
 |
 |
Как правильно отразить в книге покупок НДС, уплаченный на таможне при импорте товаров из третьих стран (т.е. не из РФ): а именно гр.5 (всего покупок с НДС) и гр. 6а (стоимость покупок без НДС). В 2007-2008 г. были разъяснения, что эти графы при импорте можно не заполнять, а в 2009 пишут, что в гр.6а указывается контрактная стоимость товара, а в гр.5 муммируется 6а и 6б. Вопрос в том, будет ли нарушением указывать только в гр.6б (сумма НДС) непосредственно НДС уплаченный на таможне, а остальные графы не заполнять?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Лана
09.02.2010 12:46:52
|
 |
 |
Я тоже указываю только НДС уплаченный на таможне и номер разрешения, была проверка ИМНС, а также в ГБ за 2008г.
Беларусь
|
 |
 |
Ольчик_К
09.02.2010 12:34:34
|
 |
 |
Я указываю только НДС уплаченный на таможне, аудитор замечаний по этому поводу не делала.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2010 12:33:24
|
 |
 |
я делаю так как вы пишете - суммирую в гр.5 и ставлю контрактную в гр. 6а , сумму уплаченного НДС в гр. 6б.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.02.2010 12:22:22
|
 |
 |
АУ, кто-нибудь!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|