Подскажите, база по НДС была неправильно определена за сентябрь 2009 года. Мне нужно сделать за декабрь 2009 года уточенную декларацию или уже в новой декларации за январь 2010 года это указать. И еще мне его платить нужно этот недоперечисленный НДС или можно к зачету взять?