| |
|
|
| |
|
|
Наташа!!!!
18.02.2010 15:08:01
|
 |
 |
Уважаемые бухгалтера у меня вопрос: у меня осталась большая вычита по НДС за прошлый год. Я могу применить ее в этом году и какой проводкой мне это сделать! Спасибо зарание!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.02.2010 16:17:25
|
 |
 |
«Анонимно» 18.02.2010 15:44:09 у меня осталась большая вычита по НДС за прошлый год __ Я снова пацталом ===== Не вы одна..... _______________ Хоть настроение подняли к концу рабочего дня. Это супер!
Беларусь
|
 |
 |
ТТ
18.02.2010 16:00:53
|
 |
 |
«Анонимно» 18.02.2010 15:44:09 у меня осталась большая вычита по НДС за прошлый год __ Я снова пацталом ===== Не вы одна.....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2010 15:54:35
|
 |
 |
При распределении налоговых вычетов по товарам (работам, услугам), имущественным правам методом удельного веса в распределении не участвуют налоговые вычеты прошлого года. Распределение по удельному весу сумм налога производится в месяце наступления права на их вычет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2010 15:44:09
|
 |
 |
у меня осталась большая вычита по НДС за прошлый год __ Я снова пацталом
Беларусь
|
 |
 |
SvetK
18.02.2010 15:41:42
|
 |
 |
Для «Тоже спрошу». У вас, насколько я понимаю, та же ситуация. На Д18.2 остаток с прошлого года? Можно, конечно. куда ж его еще денешь.
Беларусь
|
 |
 |
Тоже спрошу
18.02.2010 15:38:28
|
 |
 |
А мне не подскажете?
Беларусь
|
 |
 |
SvetK
18.02.2010 15:33:11
|
 |
 |
Ну слава Богу, был таки прошлый год. Можете брать в зачет в январе свою «вычиту», проводку вам написали раньше.
Беларусь
|
 |
 |
Тоже спрошу
18.02.2010 15:28:22
|
 |
 |
Допустим НДС от реализации за прошлый год составил 74 мл, НДС по книге покупок составил 77 мл(в т.ч. НДС ввозной 24 мл). Сейчас при расчете за январь могу ли я принять к вычету эти 3 мл?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2010 15:27:08
|
 |
 |
НДС уплаченный при ввозе обьектов из РФ. Он после уплаты он поподает в книгу покупак, а потом береться вычита. Вот разниза между начисленным НДС и НДС уплаченным на конец года составляет 12 млн рублей. Могу я эту разницу пременить в январе?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2010 15:20:40
|
 |
 |
НДС подлежащий вычетам переносится пока не будет принят к вычету. По идее он висит у вас на 18.2, чтобы принять его будут проводки 68-18.2. Но здесь много нюансов, т.к. вы совсем мало написали про свою деятельность и какой именно НДС у вас висит.
Беларусь
|
 |
 |
SvetK
18.02.2010 15:19:04
|
 |
 |
Как не было? Вы пишите, «НДС за прошлый год»? Тогда переведите, что такое «вычита».
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2010 15:15:56
|
 |
 |
Пожалуйсто, скажите!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2010 15:15:30
|
 |
 |
У меня не было прошлого года! какя проводка?
Беларусь
|
 |
 |
SvetK
18.02.2010 15:12:16
|
 |
 |
Надо думать - большая вычита- это полученный, уплаченный и незачненный НДС? (Д18.2?) Можете и той же проводкой, что и в прошлом году.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|