...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Галина 24.02.2010 11:33:16
Подскажите, как выйти из ситуации:
Мы-строительная организация (работы), в окт.2009 привлекли субподрядчиков, были переданы материалы по ТН как наши (генподрядчика) так и Заказчика (кот.числятся у нас на забалансовом счете).
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ЮЛА 24.02.2010 13:47:05
то что вы включили заказчику материалы как Подрядчика - это верно!! А вот если субчики не хотят переделывать процентовки, то тогда начислите НДС 91-68 и всё... За неправильно оформленную ТН - 10%, а за недоимку НДС - побольше будет!!!!
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2010 13:28:29
упс...
Беларусь
Галина 24.02.2010 12:36:12
А еще вопрос вот в чем: эти материалы были отражены и в акте вып.работ для Заказчика как наш материал Подрядчика, так как акт сдавался общий с учетом работ, выполненных и субчиками, поэтому мы и вкл. в акт данные материалы...Это не ошибка?
Беларусь
Галина 24.02.2010 12:06:03
так субчики и не хотят переделывать...
я же в свою очередь это и собиралась сделать, пересчитаю все.
А еще вопрос вот в чем: эти материалы были отражены и в акте вып.работ для Заказчика как наш материал Подрядчика, так как акт сдавался общий с учетом работ, выполненных и субчиками, поэтому мы и вкл. в акт данные материалы...Это не ошибка?
Беларусь
Владимировна 24.02.2010 11:51:10
То, как включили это субчики... Как вы передали, так они и включили, откуда им знать, что там были и ваши материалы и заказчика, если вы это не указали в накладных. По-хорошему надо переделывать, т.к. у вас недоплата нДС, у субчиков - недоплата инновационного (возможно).
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2010 11:48:41
Галина 24.02.2010 11:45:59

Поймите сами и объясните субподрядчику, что акты составлены не верно, налоговая при проверке все пересчитает.
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2010 11:46:46
Владимировна 24.02.2010 11:39:42
Добавлю, переделайте акты вып. раб-т с субподрядчиком, увеличится сумма выполнения на стоим-ть материалов, на эту сумму сделайте с субподрядчиком акт взаимозачета, т.к вы им продадите материалы и у них возникает задолженность перед вами, у вас НДС к начислению на сумму материалов, у них к зачету, только уточнения придется подавать и вам и им, т.к. у них изменится сумма выполнения.
Беларусь
Галина 24.02.2010 11:45:59
так субчики включили и наши материалы и материалы заказчика, как материал Заказчика (Генподрядчика) и «минусуют» их в акте и справке.
а мы эти материалы отразили уже своему Заказчику как материал Подрядчика (т.е. наши)...
Беларусь
Владимировна 24.02.2010 11:39:42
Материалы, кторые вы приобрели для себя, а передали субподрядчику - это реализация для вас. Никуда вы их не списываете, а продаете, т.е 20 счет здесь неприменим. 91-10 или 90-10, если надбавка выше 5%. И вы должны были с этой реализации начислить НДС. Материал заказчика передаете субподрядчику за балансом.
Беларусь
Галина 24.02.2010 11:35:32
далее...
В акте и справке субчики указали данные материалы как материал Заказчика (т.е. наши как Генподрядчика - минусуются). Мы данные материалы вкл. в акт своему Заказчику как мат.Подрядчика и мат.Заказчика, списали «свои» материалы на 20 счет, Заказчика списали с забаланса. Можно ли так?
Или наши материалы мы должны были продать субчикам, а они в акте отразить как материал подрядчика.
Как выйти из ситуации...
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru