...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Катя 15.03.2010 19:27:32
Амортизационный фонд - ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА разобраться. Внутри...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.03.2010 21:32:09
ап
Беларусь
"Анонимно" 15.03.2010 19:49:33
Помогите, пожалуйста, первый раз закрываю. Открылись в 2009 году в январе. Естественно, амортизациионного на 01.01.2009г. нет, прибыли нераспр прошлых лет тоже нет. В январе купили автоматы сварочные, дорогие, ввели в эксплуатацию.
Учетной предусмотрено:
-выручка по отгрузке,
-использование амотризационного фонда при финансировании капвложений на приобретение ОС,
-закрытие сч 99 Прибыли-убытки - на сч 84 в конце отчетного года.

Проводки: январь
01 - 08 - ввод вэксплуатацию ОС - 3 500 000 руб.
__ - 010 - использование аморт фонда - 3 500 000 руб.

февраль- декабрь 2009
20 - 02 - начислено амортизации - 2 000 000 руб
010 - __ - сформирован амортиз фонд - 2 000 000

В результате на 010 осталось по Кт 1500 000 рублей (3 500 000 - 2 000 000 ) перерасхода амортиз фонда.

По результатам 2009 года есть прибыль 5 000 000 руб
Льготировать не будем.
Правильно- ли дальше проводки:
После закрытия года на 84 получается чистая прибыль нераспределнная - 5 000 000 руб.
делаем проводки:
Дт 84 - Кт 83 (добавочный фонд,без с\счетов???) - на 1 500 000 руб.
Теперь получается, что на 010 по Кту висит сумма 1 500 000 рублей и по Кт 83-го висит сумма 1 500 000 рублей. Я что-то не так делаю? Или нужно сторно красным провести Кт 010 -1 500 000 рублей. Тогда 010 закроется. А что 83 й Кт - сумма на нем так и будет висеть - до каких пор? Или позже она как-то перекрывается. И еще вопрос - все эти проводки делать до переоценки.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru