...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Дюшка 16.03.2010 10:08:03
Бухгалтеры по строительству помогите!!! Внутри
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Дюшка 17.03.2010 11:49:27
Спасибо всем за советы и участие! Сделали процентовку обратным счетом, вышли на итоговую сумму с ИФ.Заказчик согласился подписать.
Беларусь
Дюшка 17.03.2010 9:16:32
Спасибо! Владимировна, я уже тоже думала, что сумму оставить прежней и включить ИФ обратным отсчетом. Звонила в консульт. отдел ИМНС (я в Витебске). Выручка принимается та, к-рая стоит в подписанной процентовке( по закону о бух.уч. и отч-ти). А ИФ -за счет прибыли.Попробую уломать заказчмка на обратный отсчет с неизменной итоговой суммой
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2010 21:51:42
Да еще занижение было-бы если у заказчика прошла процентовка ваша на 5 рубл. а у вас на 3рубля по учету вот тогда занижение
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2010 21:49:13
Однозначно, выручку отсторнировать на сумму уменьшения тобишь сумма по учету должна пройти как у заказчика. Авот его льгота на вас не распростран. начислить должны в общеустан. порядке инновац. Другой пример заказчик платит 4,5 % инновац а у вас 13,5 то вы платите по своей ставке в бюджет , а заказчику в акте вып работ 4,5. Перед тем как заключать договор всегда уточняйте за инновац. в усной форме о такие расхождения спошь и рядом
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2010 17:56:26
Подписанный документ в данном случае составлен с нарушениями законодательства. Если его провести в таком виде - налоги от выручки будут начислены неправильно - занижена база для НДС.
__
Владимировна, Вы не правы.:-)
выручка по бухучету для главбуха то, что реально получено на основании акта, причем тут...
то, что ИФ не включили, да - не есть хорошо, т.е. не взяли с заказчика, ну, недоглядели - перечислят за счет своих денежек.
Беларусь
Владимировна 16.03.2010 17:33:59
Подписанный документ в данном случае составлен с нарушениями законодательства. Если его провести в таком виде - налоги от выручки будут начислены неправильно - занижена база для НДС. На данном этапе я бы начислила налоги по максимуму, а потом писала запросы, звонила в министерство.
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2010 17:25:14
в выручку поставтье процентовку с ИФ.
__
хоз.операции отражаются в бухучете на основании подписанного документа, в данном случае это процентовка, где и стоит сумма выручки, как можно выручку отразить иначе, чем сумма в акте? никак
Беларусь
Владимировна 16.03.2010 16:44:44
Вот еще пришел в голову вариант: пусть ваш умный инженер ПТО очень быстро переделает процентовку на подписанную сумму, только с ИФ. Т.е. уменьшит объем выполненных работ, еще что-нибудь придумает. Сумма останется прежней, а у вас закроются расчеты.И конечно надо ее переподписать в новом варианте. Может заказчика так устроит.
Беларусь
Владимировна 16.03.2010 16:40:58
Мой совет - начислите налоги как положено. Т.е. в выручку поставтье процентовку с ИФ. От этой суммы начислите все налоги. Потом напишите запрос в МАИС, МНС. Если плановая проверка не скоро- время есть исправиться. А вот инновационный я бы все равно поставила на затраты. Вы же его заплатили. То что вы его не взяли с заказчика отразится в расчетах с заказчиком по 60 счету. Вот эту разницу уже можно будет списать на 92 не учитываемые. Только я бы все равно проконсультировалась.
Беларусь
Дюшка 16.03.2010 15:55:31
Остановлюсь на Заказчике: он наш арендодатель, мой директор в курсе этой процентовки, что так получилось с ИФ(два года как сделали объект,а подписали только в 2010), сам ругаться ходил- отношения обострились. С ними разговаривать бесполезно.(целый день звоню- ничего не понимают).Владимировна, т.е. взять ту неподписанную процентовку и поставить с ИФ ее на реализацию и насчитать все как положено?(От НДСзаказчик не отказался).А ИФ за свой счет.А 62 счет? Сальдо зависнит. Или его на 92 сч и бухсправку... Как-то в голове не укладывется. Короче, как всегда постфактум, а ИФ сдавать скоро. Извините, я не плачусь, а пытаюсь выйди из ситуации безболезненно(хотя может я и не права)
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2010 14:04:22
По Правилам № 1450 Заказчик должен рассматривать и подписывать акты в течение 3-х дней, после чего вернуть их Подрядчику подписанными или с письменным мотивированным отказом. Предлагаю «вариант-1» акта направить Заказчику для подписания письмом с описанием всех «прочих затрат» и применяемых для расчета текущей стоимости налоговых ставок (со ссылкой на нормативку). И ждать три дня...
Беларусь
Владимировна 16.03.2010 13:43:08
Если правильно, то выручку вы должны брать по прежней процентовке (с ИФ). Инновационный в себестоимость. Но вы должны взыскать его с заказчика. Иначе - этот инновационный вы заплатите за свой счет. Донесите это до сведения директора - вы должны эти деньги взять с заказчика и отдать в бюджет, а так - вы с заказчика не взяли, а в бюджет отдать все равно обязаны. Следуя логике вашего заказчика: если бы он работал на УСН без НДС, то и вы в процентовке ему НДС выставлять не обязаны - а это полный бред.
Беларусь
Дюшка 16.03.2010 13:32:54
Спасибо за советы! Уже созвонилась с МАиС, начислять то я буду,а вот куда его поставить на с/с или за счет др. источников? Инженеру я по купалу уже настучала по-полной, но заказчику по- барабану - уперлись, ни в какую. А с выручкой что делать, если процентовка занижена на 2млн.руб. за счет ИФ и уже подписана? Больше всего волнует выручка.
Беларусь
Гродно 16.03.2010 12:55:35
год назад работала в строительной организации и столкнулась с подобной ситуацией, попробуйте заставить заказчика (Генподрядчика) внимательно прочесть каким образом и кем уплачивается ИФ, там черным по белому написано что уплачивает Застройщик т.е. независимо от того наймет он бригаду или десять строительных организаций - ИФ он должен заплатить из себестоимости строительства объекта, т.е при проверке вашего заказчика может всплыть неуплаченный ИФ и его попросят разъяснения. Вот такая мысль, мы тогда доказали что платить надо и в процентовку ставили, попробуйте.
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2010 12:46:28
конечно начислять, а какая разница упрощенка или общая система, в зачет же никто не берет.
Согласна с Владимировной - А вот вашему инженеру ПТО надо настучать по кумполу. ИФ надо начислить в обязательном порядке!.
Беларусь
Владимировна 16.03.2010 12:30:21
Давите заказчика авторитетом. Никакого освобождения у вас от ИФ нет, а это значит, что ставить его в процентовку вы обязаны, а они обязаны подписать. И то, что заказчик на УСН ничего не значит. А вот вашему инженеру ПТО надо настучать по кумполу. ИФ надо начислить в обязательном порядке!.
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2010 11:15:57
В данном случае отсутствие ИФ- это занижение налогооблагаемой базы.
Беларусь
Профком 16.03.2010 10:52:51
Согласна с «Анонимно», никого не будет волновать, что Вам кто то чего то не заплатил, начисляйте.
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2010 10:50:51
УСН Вашего Заказчика никакого отношения к Вам не имеет! Если у Вас НЕ «упращёнка», то ИФ включать в процентовку нужно однозначно!
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2010 10:17:23
Наша организация оказала (общее налогообложение)электромонтаж.работы общесту. В справке стоимости работ был указан ИФ МАиС 13,5%(собственные средства), общество отказалось подписывать процентовку, аргументировав это тем , что оно находится на упращенке и ИФ не платит. Инженер ПТО переделал расчет ( не посвавив меня в известность)- без ИФ. Сейчас сижу и не знаю что делать, т.к. общество не желает даже слушать о начислении ИФ В расчете. У меня же,соответсвенно, т.к. нет ИФ в расчете, уменьшается выручка. Что в этой ситуации делать? (процентовка за февраль)Начислять ли ИФ по этом объекту?(моей организации).
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru