| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
19.03.2010 11:49:27
|
 |
 |
В январе закрыли объект в строительстве. В феврале еще были командировки на этот объект. У нас 2 вида деятельности опт и строительство. Командировки относятся только к строительству. В феврале и марте работ по строительству не производилось, была выручка только по торговле. Куда деть командировки на сч 97? и ждать пока появиться выручка по строительству чтобы потом отнести на затраты. Я же не могу командировки по строительству относить на торговлю?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.03.2010 17:08:51
|
 |
 |
что делать с тех документацией - приобретали для получения лицензии для осуществления строительных работ, только вот наши работнички забрали акт приемки-передачи по ней только в феврале. Могу я их тоже под тот объект, реализованный полностью в январе, как и командировки списать и доначислить инновационный?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2010 15:31:30
|
 |
 |
«Анонимно» 19.03.2010 14:24:15 --------------------------------------- Вы наверное, правы, тем более что учет позаказный - и эти командировки непосредственно относятся к объекту. А вот что делать с тех документацией - приобретали для получения лицензии для осуществления строительных работ, только вот наши работнички забрали акт приемки-передачи по ней только в феврале. Могу я их тоже под тот объект, реализованный полностью в январе, как и командировки списать и доначислить инновационный?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2010 14:51:17
|
 |
 |
но ведь в феврале не было выручки по строительству!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2010 14:24:15
|
 |
 |
В январе закрыли объект : д-т 45 кт 20 и д-т 90.2 кт 45 (если «по отгрузке» или частичная оплата «по оплате») Что Вам мешает командировки провести : д-т 45 кт 71 (или д-т 20 к-т 71, д-т 45 к-т 20) д-т 90.2 к-т 45 и доначислить ИФ МАиС соотв-но
Налог на прибыль к уменьшению за февраль.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2010 12:50:39
|
 |
 |
«Анонимно» 19.03.2010 11:58:46 относите на 20 и списывайте потом на убыток(без реализации), или сразу на 92 (учитываемые) _____________________________________ мне не понятно почему вы говорите на 92 (учитываемые)? Ведь деятельность не закрыта, она будет продолжаться потом просто сейчас приостановлена. Если уже списывать на 92 так неучитываемый!?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2010 12:48:29
|
 |
 |
«Анонимно» 19.03.2010 12:44:25 Какая вам нужна нормативка? В течение года вы можете относить затраты на 20, даже прошлых месяцев. ______________________________________________ это понятно если были по этому виду деятельности выполнены работы или получена выручка. Командировки относятся ко общехозяйственным расходам в строительстве сч 26. Если относить на 20 счет то пропорционально чему?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2010 12:44:45
|
 |
 |
А что будет не правильно если действительно использовать счет 97?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2010 12:44:25
|
 |
 |
Какая вам нужна нормативка? В течение года вы можете относить затраты на 20, даже прошлых месяцев.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2010 12:31:17
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2010 12:08:54
|
 |
 |
хорошо было бы на 92 учитываемый, но а какой нормативкой руководствоваться?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.03.2010 11:58:46
|
 |
 |
относите на 20 и списывайте потом на убыток(без реализации), или сразу на 92 (учитываемые)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|