| |
|
|
| |
|
|
учетная
23.03.2010 10:54:12
|
 |
 |
Могу ли я в учетной политике написать « учет готовой продукции отражать на счете 43 по фактической с/с с использованием счета 40», если нет то. если напишу без 40 счета, то могу ли я при отгрузке сделать провдку Д 43 К40 - оприходование готовой продукции по факт.с/с?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.03.2010 15:45:54
|
 |
 |
Автор, мне очень нужна консультация, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2010 15:33:31
|
 |
 |
Автор, вы работаете по позаказному методу? Очень хочется с вами поговорить, может, телефончик оставите?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2010 15:28:37
|
 |
 |
А у меня 1С (Юкола) по ф/с ,но есть внутренне перемещение-пр-во за городом ,оформляем ТТН по отпускной цене,в конце м-ца док-том :перепроведение ГП все разносится по ф/с.Вот не знаю надо ли указывать в УП -внутренне перемещение по учетной цене ? У когоЮкола подскажите как вы делаете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2010 15:03:32
|
 |
 |
Так напишите с использованием счета 40 и используйте его.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.03.2010 11:42:04
|
 |
 |
Согласна, значит я правильно поняла, что в учетной пишу по фактической с/с без учета 40, а у себя в 1С могу использовать 40 счет, у меня отклонений как правило нет, я формирую всю с/с по окончании заказа.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2010 11:28:43
|
 |
 |
У меня тоже в программе через 40 счет. Готовая продкия учит. по плановой с/с на 40счете. Потом отгрузка, а в конце месяца сравнивается 40 и 20 счет и выводится отклонение.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.03.2010 11:22:31
|
 |
 |
Спасибо, я понимаю что это так, но в 1С программа не дает провести отгрузку продукции (ТН), т.к. пишет, что нет на складе ее, поэтому это и смущает, могу ли я делать такую проводку?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2010 11:00:31
|
 |
 |
43 закрывается 20-ым, что вы мудрите?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|