Подскажите, пожалуйста... ИП-ник, общая система налогообложения, плательщик НДС. В 2008, 2009 годах бухгалтер подавала квартальные декларации по подоходному налогу (по ИПнику) не совсем верно оформленные: в графах «Доходы», «Налоговые вычеты» указывала суммы с НДС (а нужно было без НДС). Уточненные сдавать? А то, вроде как получается, что завышен доход (по книгам учета - на 18% меньше эти суммы). И если уточненные сдавать то, я так понимаю, достаточно одной, за 4 квартал? Или за каждый квартал распечатывать?