...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 06.04.2010 17:43:34
Скажите, пожалуйста, если мы уплачиваем НДС при ввозе (не РФ), то делается проводка 91.3-68?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 07.04.2010 14:58:51
Всё понятно, всем огромное спасибо!!!
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 14:57:22
«Анонимно» 07.04.2010 13:56:50
Да, только в пределах начисленного.
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 14:35:34
http://www.minfin.gov.by/rmenu/business-accounting/standards/post176/ ПМФ от 16.12.2003 N 176 Инстр. о порядке отраж. НДС в бухучете (в ред. от 31.12.2004 N 193)
Беларусь
Влади 07.04.2010 14:33:56
повторюсь 07.04.2010 14:14:48
-----
А вы ничего не пропустили?
------На субсчете 18-4 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам» учитываются суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению товаров, причитающиеся к оплате и оплаченные организацией поставщикам или в бюджет Республики Беларусь при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь.
По дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» отражаются причитающиеся к оплате организацией суммы налога в корреспонденции с кредитом:
счетов учета расчетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и других - по приобретенным основным средствам, нематериальным активам, материальным ценностям, товарам, принятым работам, услугам;
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» - на сумму налога на добавленную стоимость, начисленную при принятии на учет в качестве основных средств и нематериальных активов объектов собственного производства, а также объектов (этапов) завершенного капитального строительства и в иных случаях;
счетов учета денежных средств 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» - на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе имущества на таможенную территорию Республики Беларусь, и других.
По мере расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), бюджетом (при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь) на сумму оплаченного налога на добавленную стоимость, принимаемую к вычету, производится запись с кредита счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам», как правило, в дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».
-
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 14:28:24
если мы уплачиваем НДС при ввозе (не РФ), то делается проводка 91.3-68?
===
То делается проводка Д68 К51.
Беларусь
повторюсь 07.04.2010 14:14:48
Инструкция по применению типового плана счетов: По дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» отражаются причитающиеся к оплате организацией суммы налога в корреспонденции с кредитом:...;
счетов учета денежных средств 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» - на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе имущества на таможенную территорию Республики Беларусь, и других.
Беларусь
Влади 07.04.2010 13:58:22
Взрослая 07.04.2010 12:18:35

По ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВОГО ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО ЧЕТА, УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.05.2003 N 89 нужно делать 18-42/51.
-------
ПОЧИТАЙ
На субсчете 18-4 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам» учитываются суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению товаров, причитающиеся к оплате и оплаченные организацией поставщикам или в бюджет Республики Беларусь при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь.
По дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» отражаются причитающиеся к оплате организацией суммы налога в корреспонденции с кредитом:
счетов учета расчетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и других - по приобретенным основным средствам, нематериальным активам, материальным ценностям, товарам, принятым работам, услугам;
-------
1)Где «нужно делать» написано?
2) Как сводить таможню если их много ?
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 13:56:50
скажите, пожалуйста, 68-18 идет ведь не вся сумма, а только в пределах начисленного НДСа от реализации?
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 13:50:54
18-76 начислен НДС на таможню,
76-51 перечислен(оплачен) НДС на таможню
68-18 принят к вычету НДС
90.3 - 68 начислен НДС к уплате по продаже товаров
68-51 оплачен НДС налоговой (разница между НДС к уплате и к вычету)
Я так делаю и просто и видно по таможне все и по налоговой все видно.
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 13:28:57
правильно, налоговая должна возвращать НДС, а не таможня!
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 13:25:15
Д68-К68 - зачет других налогов
или Д51-К68 - возврат налога
Беларусь
Ириша 07.04.2010 13:18:48
Д? К68 - ???
____
если переплата по НДС - требуйте возврат из бюджета деньгами
51/68
или в зачет других налогов
68/68
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 13:15:11
как куда? в зачет НДСа, а если по 18 счету висит, то куда? тоже ведь на 68 пойдёт.
______________________
ну так распишите по проводкам:
Д18 К51 - оплата
Д68 К18 - зачет
Д? К68 - ???
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 12:46:34
По-моему, нельзя делать 68-51 , т.к. на 68 пойдет вся сумма, а ведь этот НДС может и не попадать в зачет, если это ОС, то вычет берётся в пределах начисленного, а такового почти не имеется.
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 12:40:22
как куда? в зачет НДСа, а если по 18 счету висит, то куда? тоже ведь на 68 пойдёт.
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2010 12:27:53
и как дальше по проводкам, если перечисление 18-51, зачет 68-18, куда сальдо с 68?
Беларусь
Взрослая 07.04.2010 12:18:35
По ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВОГО ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО ЧЕТА, УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.05.2003 N 89 нужно делать 18-42/51.
Беларусь
Ириша 07.04.2010 12:15:40
и я через 76, т.к. могут быть и остатки на платежках, и НДС в счет пошлины перекинуть или там.оформления.
Беларусь
Влади 07.04.2010 12:12:40
Я тоже гоняю через 76 счет. Для того чтобы видеть какая это таможня. Их ведь много.........
Беларусь
Взрослая 07.04.2010 11:55:22
При растаможке товара (уплата НДС) не из РФ делается проводка 18-42/51, потом зачет 68/18-42.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-30

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru