Подскажите, кто работал с РФ Как правильно взять в зачет НДС по РФ? ведь код платежа в бюджет отличается от кода в бюджет по НДС по РБ. Надо ли какое нибудь сопроводительное письмо в ИМНС? или просто в декларации К ЗАЧЕТУ просуммировать НДС по РБ и РФ ? заранее спасибо