...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС РФ 19.04.2010 9:50:38
Первый раз работаю с РФ. Помогите, пожалуйста, разобраться.
1. Какой проводкой отразить начисление НДС РФ и какой датой, если товар поступил в марте, а оплатили 12 апреля?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.04.2010 14:10:09
......
Беларусь
не автор 19.04.2010 10:17:20
GALA, можно Вам вопрос? Я нигде пока четко не встретила - можем мы-импортер добровольно застраховать груз на период перевозки и включить всю эту сумму необязательного страхования в цену и учитывать при формировании цены инмортера?
Беларусь
"Анонимно" 19.04.2010 10:14:44
К вычетам его возьмете в книге покупок (если ведете ее) в том месяце, в ктором уплатили в бюджет. Дт 68/2.1 (НДС) Кт 18/6 (НДС ввозной)
--------------------------------------
не совсем так. Если оплатили до 20 апреля то к вычету в декларации за март.
______
спортить не буду - просто у меня такое мнение сложилось - в кодексе мне кажется недвусмысленно написано - п.6 ст. 107 -предъявленные плательщику либо УПЛАЧЕННЫЕ плательщиком при ввозе на тамож.терр. РБ после их отражения в учете.
Беларусь
"Анонимно" 19.04.2010 10:08:37
К вычетам его возьмете в книге покупок (если ведете ее) в том месяце, в ктором уплатили в бюджет. Дт 68/2.1 (НДС) Кт 18/6 (НДС ввозной)
--------------------------------------
не совсем так. Если оплатили до 20 апреля то к вычету в декларации за март.
Проводки (субконто по 1С8)
18.4.1 - 68.2.10 начисление в марте
68.2.10.- 51 оплата
18.4.2- 18.4.1 закрываем 18 сч
68.2.2 - 18.4.2 зачет уплаченного НДС РФ
Беларусь
Gala 19.04.2010 10:03:21
Вы импортировали ТОВАР? Читаем Соглашение между РБ И РФ. База по НДС определяется на дату ОПРИХОДЫВАНИЯ. Не забудте, присоединить к стоимости транспортные расходы+ страховка+ неотделимая тара.
,Налог начисляем 18-68.
Беларусь
"Анонимно" 19.04.2010 10:03:06
начисляете НДС той же датой что и товар приходуется. Дт 18/6 (НДС ввозной) Кт 68/6.1 (НДС ввозной из РФ. В апреле должны сдать заявление о ввозе и 20 апреля заплатить этот начисленный НДС. К вычетам его возьмете в книге покупок (если ведете ее) в том месяце, в ктором уплатили в бюджет. Дт 68/2.1 (НДС) Кт 18/6 (НДС ввозной)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru