| |
|
|
| |
|
|
НДС РФ
19.04.2010 9:50:38
|
 |
 |
Первый раз работаю с РФ. Помогите, пожалуйста, разобраться. 1. Какой проводкой отразить начисление НДС РФ и какой датой, если товар поступил в марте, а оплатили 12 апреля?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.04.2010 14:10:09
|
 |
 |
......
Беларусь
|
 |
 |
не автор
19.04.2010 10:17:20
|
 |
 |
GALA, можно Вам вопрос? Я нигде пока четко не встретила - можем мы-импортер добровольно застраховать груз на период перевозки и включить всю эту сумму необязательного страхования в цену и учитывать при формировании цены инмортера?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2010 10:14:44
|
 |
 |
К вычетам его возьмете в книге покупок (если ведете ее) в том месяце, в ктором уплатили в бюджет. Дт 68/2.1 (НДС) Кт 18/6 (НДС ввозной) -------------------------------------- не совсем так. Если оплатили до 20 апреля то к вычету в декларации за март. ______ спортить не буду - просто у меня такое мнение сложилось - в кодексе мне кажется недвусмысленно написано - п.6 ст. 107 -предъявленные плательщику либо УПЛАЧЕННЫЕ плательщиком при ввозе на тамож.терр. РБ после их отражения в учете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2010 10:08:37
|
 |
 |
К вычетам его возьмете в книге покупок (если ведете ее) в том месяце, в ктором уплатили в бюджет. Дт 68/2.1 (НДС) Кт 18/6 (НДС ввозной) -------------------------------------- не совсем так. Если оплатили до 20 апреля то к вычету в декларации за март. Проводки (субконто по 1С8) 18.4.1 - 68.2.10 начисление в марте 68.2.10.- 51 оплата 18.4.2- 18.4.1 закрываем 18 сч 68.2.2 - 18.4.2 зачет уплаченного НДС РФ
Беларусь
|
 |
 |
Gala
19.04.2010 10:03:21
|
 |
 |
Вы импортировали ТОВАР? Читаем Соглашение между РБ И РФ. База по НДС определяется на дату ОПРИХОДЫВАНИЯ. Не забудте, присоединить к стоимости транспортные расходы+ страховка+ неотделимая тара. ,Налог начисляем 18-68.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2010 10:03:06
|
 |
 |
начисляете НДС той же датой что и товар приходуется. Дт 18/6 (НДС ввозной) Кт 68/6.1 (НДС ввозной из РФ. В апреле должны сдать заявление о ввозе и 20 апреля заплатить этот начисленный НДС. К вычетам его возьмете в книге покупок (если ведете ее) в том месяце, в ктором уплатили в бюджет. Дт 68/2.1 (НДС) Кт 18/6 (НДС ввозной)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|