...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 20.04.2010 8:53:19
Работаем по оплате, в декабре 2009 был начислен НДС 60 дней, оплата посупила в марте 2010, получается я сторнирую начисленный НДС в день поступления оплаты, в декларации по НДС получается сумма с минусом, начислено по ставке 18 %: -40 млн нарастающим с начала года. В налоговой сказали что так нельзя, и надо подавать уточненный за 2009 год, это так?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 20.04.2010 9:57:37
так Вы в декабре начислили НДС по неподтверждённому экспорту в РФ? Какой-то вопрос некорректно сформулированный у Вас - вряд ли получите на такой вопрос толковый ответ
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2010 9:07:54
ой, забыла уточнить что НДС начислен по реализации в РФ, то есть он должен быть по нулевой ставке, но в отсутствии оплаты начисляли 18%, или я что-то совсем неправильно понимаю?
Беларусь
M[AT]RLIN 20.04.2010 8:59:09
Не поняла, если вы начислили НДС 60 дней в декабре 2009, то и в декларации по НДС эта сумма прошла в декабре. В марте вы просто проводите реализацию Д90 К97 и учитываете эту сумму при расчете налога на прибыль.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru