| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
20.04.2010 8:53:19
|
 |
 |
Работаем по оплате, в декабре 2009 был начислен НДС 60 дней, оплата посупила в марте 2010, получается я сторнирую начисленный НДС в день поступления оплаты, в декларации по НДС получается сумма с минусом, начислено по ставке 18 %: -40 млн нарастающим с начала года. В налоговой сказали что так нельзя, и надо подавать уточненный за 2009 год, это так?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.04.2010 9:57:37
|
 |
 |
так Вы в декабре начислили НДС по неподтверждённому экспорту в РФ? Какой-то вопрос некорректно сформулированный у Вас - вряд ли получите на такой вопрос толковый ответ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.04.2010 9:07:54
|
 |
 |
ой, забыла уточнить что НДС начислен по реализации в РФ, то есть он должен быть по нулевой ставке, но в отсутствии оплаты начисляли 18%, или я что-то совсем неправильно понимаю?
Беларусь
|
 |
 |
M[AT]RLIN
20.04.2010 8:59:09
|
 |
 |
Не поняла, если вы начислили НДС 60 дней в декабре 2009, то и в декларации по НДС эта сумма прошла в декабре. В марте вы просто проводите реализацию Д90 К97 и учитываете эту сумму при расчете налога на прибыль.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|