| |
|
|
| |
|
|
Переход на УСН
14.05.2010 14:44:19
|
 |
 |
С 01.01.2010г перешли с общей системы на УСН без НДС с ведением учета в кн.доходов и расходов. На нач.года остались остатки по сч.02 и по сч.97. Их надо списать или оставить висеть, если учет ОС уже вести не надо. А на сч.97 висят услуги по сертификации (оказываем услуги СТО)? Директор каждый месяц спрашивает сколько у нас затрат, а я не как не могу точную цифру назвать. В консультанте по этому вопросу ничего нет. Помогите пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
17.05.2010 13:34:30
|
 |
 |
Все остальное ведите как вели. ________________________________________ Но ведь все это мы ведем так, ДЛЯ СЕБЯ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.05.2010 13:08:54
|
 |
 |
У вас меняется налогообложение.Все остальное ведите как вели.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.05.2010 12:56:22
|
 |
 |
Меня тоже всегда интересовало, как организации ведущие учет в книге доходов и расходов выплачивают дивиденды, в ней же кроме зарплаты ничего не отражается, а расходов разнообразных море.
Беларусь
|
 |
 |
ОФИС 3
14.05.2010 15:13:45
|
 |
 |
лично мое мнение, что основные средства и их амортизацию вы вести обязаны, что касается 97 счета, то он тоже должен быть отражен в затратах. Если вы ведете книгу, то создайте себе свою базу с расшифровкой затрат, все равно руководство потребует когда-нибудь прибыль и расшифровку затрат (хотя бы для начисления дивидентов. Я вела свой бухгалтерский учет и не было у меня проблем ни со сверками, ни с себестоимостью.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
14.05.2010 14:57:08
|
 |
 |
Неужели никто не сталкивался?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|